Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2011/60 19.4.2011 mobil starosta Slovak Telekom,a.s. 35763 469  113,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/61 20.4.2011 demontáž rozhlasu Ing.Ján Blaho- EDISON 33270473  134,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/62 3.5.2011 splátka plynu obec Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/63 3.5.2011 splátka plynu KD Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  357,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/64 3.5.2011 elektrina Výchdoslovenská energetika a.s. 362 211 222  1 293,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/65 3.5.2011 vrecia na separovaný zber FURA s.r.o 36211451  58,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR - 22VS - 0801/0046/71 5.5.2011 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail Faktúra došlá DF2011/66 6.5.2011 vyvoz ramenovým nakladačom Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 00186490  160,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/67 6.5.2011 vývoz odpadu 4/2011 FURA s.r.o 36211451  431,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/68 6.5.2011 pevná linka GTS Slovakia,a.s. 35795662  36,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/69 6.5.2011 školenie digitalnysvet.sk s.r.o 36173711  33,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/70 6.5.2011 stravné lístky SODEX PASS SR,s.r.o 35741350  348,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/71 9.5.2011 zemné práce Matej Paľo 43381251  57,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/72 9.5.2011 zemné práce Matej Paľo 43381251  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/73 11.5.2011 pevná linka obec Slovak Telekom,a.s. 35763 469  26,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/74 11.5.2011 pevná linka KD Slovak Telekom,a.s. 35763 469  20,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/75 16.5.2011 prekládka unimobunky Mária Paľová 40940292  74,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/76 16.5.2011 zemné práce Matej Paľo 43381251  422,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/77 16.5.2011 mobil starosta Slovak Telekom,a.s. 35763 469  42,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/78 24.5.2011 správa DNS NET TRADE SERVICES s.r.o 0036216461  31,87 EUR 
Nastavenia cookies