Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR - 22VS - 0801/0046/71 5.5.2011 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail Faktúra došlá DF2011/12 17.2.2011 Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves Alianz-Slovenská poisťovňa 00151700  21,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/13 17.2.2011 Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB Alianz-Slovenská poisťovňa 00151700  70,54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2024/275 11.4.2024 Zmluva o poskytnutie dotácie Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742  14 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/84 12.7.2012 Matričné doklady Úrad MV SR Bratislava 00151866  29,17 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 935/2023 16.11.2023 Darovacia zmluva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866   
Detail Faktúra došlá DF2012/120 28.9.2012 Služby STP APV - matričný program Ives 00162957  25,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/126 15.11.2013 STP Ives 00162957  25,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/109 27.10.2014 služby matrika Ives 00162957  25,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/145 28.10.2015 Systémová podpora IVES Ives 00162957  25,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/175 2.11.2016 Služby STP Ives 00162957  25,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/208 8.12.2017 Služby STP APV Ives 00162957  25,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/209 25.10.2018 STP APV WINMATRI Ives 00162957  25,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/242 11.11.2019 STP APV matrika Ives 00162957  25,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/317 28.12.2020 STP APV Ives 00162957  25,09 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 5/2011 17.2.2011 Vývoz a likvidácia TDO v priebehu roka 2011 - komunálny a drobný stavebný odpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 00168490  155,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/32 21.2.2011 Vývoz odpadu ramenovým nakladačom Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 00168490  155,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/8 31.1.2012 Vyúčtovanie el.energie garáž rok 2011 COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo 00169099  72,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/142 2.11.2012 120 poukážok na úctu k staršim COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo 00169099  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/12 25.1.2013 Elektrická energia za rok 2012 - garáž COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo 00169099  80,64 EUR 
Nastavenia cookies