|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
          | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
        
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/65 |  
      4.7.2014 |  
      vývoz odpadu 6/2014 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      407,21 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/64 |  
      4.7.2014 |  
      splátka plynu 6/2014 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      566,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/63 |  
      26.6.2014 |  
      Vodné, stočné KD,obec |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      98,12 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/62 |  
      26.6.2014 |  
      Vodné, stočné DS |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      4,72 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/61 |  
      14.6.2014 |  
      mobil starosta |  
      T- Slovak Telekom,a.s |  
      35763469  |  
      46,19 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/60 |  
      18.6.2014 |  
      mobil pracovníčky |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      11,93 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/6 |  
      20.1.2014 |  
      Preddavok na 1Q |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      19,70 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/59 |  
      20.6.2014 |  
      Bezpečnostnotechnické služby 2 Q |  
      Peter Vaľo |  
      41847164  |  
      70,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/58 |  
      12.6.2014 |  
      pracovný materiál |  
      Regionálne vzdelávacie centrum Košice |  
      31268650  |  
      11,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/57 |  
      11.6.2014 |  
      doplatok obecné noviny |  
      INPROST spol. s r.o. |  
      31363091  |  
      15,60 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/56 |  
      9.6.2014 |  
      pevná linka |  
      T- Slovak Telekom,a.s |  
      35763469  |  
      81,13 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/55 |  
      5.6.2014 |  
      stravné lístky6/2014 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      520,24 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/54 |  
      2.6.2014 |  
      materiál oprava |  
      eMKa Plus,s.r.o. |  
      36197378  |  
      180,79 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/53 |  
      4.6.2014 |  
      vzvoz odpadu 5/2014 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      406,61 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/52 |  
      4.6.2014 |  
      splátka plynu 6/2014 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      566,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/51 |  
      4.6.2014 |  
      Nálepky fura |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      12,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/50 |  
      29.5.2014 |  
        |  
      MICOMP spol.s.r.o |  
      36589187  |  
      1 437,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/5 |  
      24.1.2014 |  
      Náklady pre rok 2014 |  
      Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |  
      00325953  |  
      763,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/49 |  
      15.5.2014 |  
      oprava tlačiarne |  
      Print Trade.s.r.o |  
      31585078  |  
      103,98 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/48 |  
      14.5.2014 |  
      Preddavok na 2Q |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      19,50 EUR  |