|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
          | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
        
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/137 |  
      4.11.2015 |  
      Čistiace a kancelárske potreby |  
      Paulina Ľudovit  MIPA |  
      32687699  |  
      102,66 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/136 |  
      3.11.2015 |  
      Plyn 11/2015 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      475,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/135 |  
      4.11.2015 |  
      Vývoz odpadu  10 /2015 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      250,90 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/134 |  
      13.10.2015 |  
      Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |  
      Technické a zahradnícke služby mesta |  
      00186490  |  
      158,29 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/133 |  
      26.10.2015 |  
      Preddavok   na služby SOÚ |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      19,50 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/132 |  
      26.10.2015 |  
      Vyúčtovanie  3Q SOÚ |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      4,67 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/131 |  
      21.9.2015 |  
      Výmena oleja a filtra OPEL |  
      AUTOTIP |  
      35832789  |  
      71,15 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/130 |  
      19.10.2015 |  
      práce na žiadosti o poskytnutie podpory formou dot |  
      Ing. Alena Suchá - ASEKO |  
      40386228  |  
      180,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/13 |  
      5.2.2015 |  
      Vývoz odpadu 1/2015 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      437,11 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/129 |  
      21.10.2015 |  
      Mobil starosta |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      50,98 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/128 |  
      16.10.2015 |  
      Spracovanie hláseni o vzniku odpadu |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      14,40 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/127 |  
      12.10.2015 |  
      Projektová dokumentácia KD |  
      C-H Projekt s.r.o. |  
      46017232  |  
      660,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/126 |  
      9.10.2015 |  
      Vodné stočné do 23.6.2015  do 30.9.2015 obec |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      384,54 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/125 |  
      9.10.2015 |  
      Stavebný odpad |  
      Technické a zahradnícke služby mesta |  
      00186490  |  
      291,14 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/124 |  
      9.10.2015 |  
      Pevná linka 8/2015 obec ,KD |  
      Slovak Telecom |  
      35763469  |  
      50,44 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/123 |  
      7.10.2015 |  
      Čalúnenie lavíc DS |  
      Ladislav Polák |  
      14333635  |  
      445,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/122 |  
      6.10.2015 |  
      Plyn 10/2015 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      475,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/121 |  
      5.10.2015 |  
      Vývoz odpadu  9 /2015 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      659,62 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/120 |  
      2.10.2015 |  
      Poradenské služby za rok 2015 9/2015 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/12 |  
      9.2.2015 |  
      Pevná linka 1/2015 obec ,KD |  
      Slovak Telecom |  
      35763469  |  
      50,44 EUR  |