|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
          | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
        
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/155 |  
      3.12.2015 |  
      Komunálny odpad november 2015 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      456,30 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/154 |  
      3.12.2015 |  
      Poradenské služby VO |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/153 |  
      3.12.2015 |  
      Vybavenie kuchyne KD |  
      Gabriel Záhorčák KARLO |  
      32687168  |  
      1 426,51 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/152 |  
      2.12.2015 |  
      Zemný plyn_12_2015 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      475,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/151 |  
      30.11.2015 |  
      Stravné lístky 12/2015 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      523,84 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/150 |  
      23.11.2015 |  
      2485,00SW MS Office 365 |  
      MICOMP spol.s.r.o |  
      36589187  |  
      144,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/15 |  
      6.2.2015 |  
      Stravné lístky  2/2015 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      495,64 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/149 |  
      19.11.2015 |  
      Ročný prístup Verejná správa 19.12.2015-18.12.2016 |  
      Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |  
      31592503  |  
      84,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/148 |  
      12.11.2015 |  
      Nákupné poukážky úcta k starším |  
      COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |  
      00169099  |  
      625,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/147 |  
      16.11.2015 |  
      Mobil starosta |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      50,13 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/146 |  
      16.11.2015 |  
      Mobil starosta |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      0,97 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/145 |  
      28.10.2015 |  
      Systémová podpora IVES |  
      Ives |  
      00162957  |  
      25,09 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/144 |  
      11.11.2015 |  
      Oprava VO |  
      EDISON SK s.r.o. |  
      46694447  |  
      776,40 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/143 |  
      10.11.2015 |  
      Elektrina |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      1 406,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/142 |  
      6.11.2015 |  
      Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |  
      Technické a zahradnícke služby mesta |  
      00186490  |  
      177,81 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/141 |  
      5.11.2015 |  
      Poradenské služby za rok 2015   10/2015 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/140 |  
      6.11.2015 |  
      Pevná linka 10/2015 obec ,KD |  
      Slovak Telecom |  
      35763469  |  
      50,77 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/14 |  
      13.2.2015 |  
      Informačná brožúra Wellness |  
      UMP SK,s.r.o. |  
      36576875  |  
      70,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/139 |  
      3.11.2015 |  
      Stravné lístky 11/2015 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      499,24 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/138 |  
      2.11.2015 |  
      Audit za rok2014 /1 platba/ |  
      Ing.Vladimír Ladič |  
      17306370  |  
      200,00 EUR  |