|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
          | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
        
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/22 |  
      26.2.2015 |  
      Nálepky FÚRA rok 2015 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      30,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/21 |  
      25.2.2015 |  
      Autorská odmena SOZA |  
      Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |  
      00178454  |  
      14,28 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/20 |  
      18.2.2015 |  
      Matričné doklady |  
      Centrum polygrafických služieb |  
      42272360  |  
      14,31 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/2 |  
      7.1.2015 |  
      Stravné lístky 1/2015 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      495,64 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/19 |  
      13.2.2015 |  
      Mobil starosta |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      31,98 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/187 |  
      30.12.2015 |  
      PRV2014-2020obce 7.2 štúdia uskutočniteľnosti |  
      Premier Consulting EU,s.r.o. |  
      48231657  |  
      1 075,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/186 |  
      30.12.2015 |  
      PRV2014-2020obce 7.2 vypracovanie ŽoNFP/odmena |  
      Premier Consulting EU,s.r.o. |  
      48231657  |  
      120,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/185 |  
      31.12.2015 |  
      Vodorovné premiestnenie a výdaj recyklovaného |  
      CSM-STAV |  
      36206016  |  
      357,17 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/184 |  
      21.1.2016 |  
      Doplatok za FS rok 2015 |  
      Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |  
      31592503  |  
      12,46 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/183 |  
      20.1.2016 |  
      Elektrina |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      281,84 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/182 |  
      29.12.2015 |  
      Trovy exekúcie |  
      Mgr.Marcela Zummerová |  
      31274871  |  
      132,44 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/181 |  
      31.12.2015 |  
      Vyúčtovanie  4Q SOÚ |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      73,95 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/180 |  
      16.12.2015 |  
      Obecné noviny 2016 |  
      INPROST spol. s r.o. |  
      31363091  |  
      67,60 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/18 |  
      12.2.2015 |  
      Elektrina |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      1 406,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/179 |  
      31.12.2015 |  
      Pevná linka 12/2015 obec ,KD |  
      Slovak Telecom |  
      35763469  |  
      50,44 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/178 |  
      31.12.2015 |  
      Komunálny odpad december 2015 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      454,81 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/177 |  
      31.12.2015 |  
      Zabezpečenie prac.zdravotnej  služby 4Q 2015 |  
      Peter Vaľo |  
      41847164  |  
      60,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/176 |  
      30.12.2015 |  
      Zemné práce |  
      Paľo |  
      43381251  |  
      390,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/175 |  
      29.12.2015 |  
      audit za rok2014 /2 platba/ |  
      Ing.Vladimír Ladič |  
      17306370  |  
      500,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/174 |  
      28.12.2015 |  
      Oprava cestných výtlkov |  
      Vladimír Janičina- Janeko |  
      33159033  |  
      3 594,48 EUR  |