|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
          | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
        
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/100 |  
      17.8.2015 |  
      Mobil starosta |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      49,98 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/10 |  
      6.2.2015 |  
      El.energia garáž |  
      COOP Jednota Michalovce |  
      00169099  |  
      66,24 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/1 |  
      8.1.2015 |  
      Služby- informácie o  dotáciách |  
      SAMNET-informačný systém |  
      37867440  |  
      32,86 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/99 |  
      2.10.2014 |  
      vývoz odpadu 9/2014 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      575,18 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/98 |  
      20.9.2014 |  
      Prevádzkové náklady |  
      Obec Slavkovce |  
      00325775  |  
      219,42 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/97 |  
      30.9.2014 |  
      Bezpečnostnotechnické služby 3 Q |  
      Peter Vaľo |  
      41847164  |  
      70,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/96 |  
      26.9.2014 |  
      Vodné, stočnéobec,KD |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      100,78 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/95 |  
      26.9.2014 |  
      Vodné, stočné DS |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      11,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/94 |  
      29.9.2014 |  
      oprava tlačiarne |  
      SICCO s.r.o. |  
      36786942  |  
      113,88 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/93 |  
      18.9.2014 |  
      mobil pracovníčky |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      12,13 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/92 |  
      18.9.2014 |  
      mobil starosta |  
      T- Slovak Telekom,a.s |  
      35763469  |  
      46,19 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/91 |  
      15.9.2014 |  
      pera |  
      LIM PO, s.r.o. |  
      36498980  |  
      53,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/90 |  
      11.9.2014 |  
      oprva OPEL |  
      WINKLER,s.r.o. |  
      36179868  |  
      285,98 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/9 |  
      5.2.2014 |  
      Vývoz odpadu 1/2014 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      437,21 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/89 |  
      3.9.2014 |  
      oprava OPEL |  
      AUTOTIP |  
      35832789  |  
      158,01 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/88 |  
      8.9.2014 |  
      pevná linka KD |  
      Slovak Telecom |  
      35763469  |  
      24,06 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/87 |  
      4.9.2014 |  
      splátka plynu 8/2014 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      566,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/86 |  
      5.9.2014 |  
      vývoz odpadu 8/2014 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      438,95 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/85 |  
      3.9.2014 |  
      stravné lístky9/2014 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      499,24 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/84 |  
      1.8.2014 |  
      projekt dokumentácie stavby .KD |  
      C-H Projekt s.r.o. |  
      46017232  |  
      1 800,00 EUR  |