|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
          | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
        
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/40 |  
      17.4.2015 |  
      Spracovanie hlaseni o vzniku odpadu |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      14,40 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/4 |  
      15.1.2015 |  
      Mobil starosta |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      49,22 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/39 |  
      7.4.2015 |  
      Stravné listky 4/2015 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      499,24 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/38 |  
      13.3.2015 |  
      Stavné lístky 3/2015 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      548,45 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/37 |  
      10.4.2015 |  
      Pevná linka 3/2015 obec ,KD |  
      Slovak Telecom |  
      35763469  |  
      50,66 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/36 |  
      1.4.2015 |  
      Plyn 1/2015 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      475,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/35 |  
      14.4.2015 |  
      Čistiace prostriedky |  
      Paulina Ľudovit  MIPA |  
      32687699  |  
      84,83 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/34 |  
      8.4.2015 |  
      Vývoz odpadu 3/2015 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      574,88 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/33 |  
      9.4.2015 |  
      Xerox A4/80g euro BASIC |  
      Paulina Ľudovit  MIPA |  
      32687699  |  
      46,08 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/32 |  
      1.4.2015 |  
      Poradenské služby za rok 2015 32/2015 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/31 |  
      30.3.2015 |  
      Plyn  preplatok |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      896,30 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/30 |  
      31.3.2015 |  
      Bezpečnostnotechnické služby 1Q 2015 |  
      Peter Vaľo |  
      41847164  |  
      70,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/3 |  
      5.1.2015 |  
      Plyn 1/2015 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      566,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/29 |  
      30.3.2015 |  
      Vodné stočné do 24.3.2015 |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      90,17 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/28 |  
      30.3.2015 |  
      Materiál kaplnka Florián |  
      Tomáš Čolovka KOVEX |  
      17302781  |  
      229,91 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/27 |  
      13.3.2015 |  
      Mobil starosta |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      49,98 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/26 |  
      10.3.2015 |  
      Poradenské služby za rok 2015 ,2/2015 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/25 |  
      10.3.2015 |  
      Pevná linka 2/2015 obec ,KD |  
      Slovak Telecom |  
      35763469  |  
      51,54 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/24 |  
      3.3.2015 |  
      Vývoz odpadu 2/2015 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      405,72 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/23 |  
      26.2.2015 |  
      Príručka pre obecných a školských kronikárov |  
      Regionálne vzdelávacie centrum Košice |  
      31268650  |  
      11,55 EUR  |