| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/38 |
3.3.2026 |
Poradenské služby 2/2026 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/39 |
4.3.2026 |
Pevná linka TSP + internet 2/2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
47,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/40 |
4.3.2026 |
Zneškodnenie nebezpečného odpadu |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
175,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/41 |
6.3.2026 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-2/26 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
925,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/42 |
6.3.2026 |
Tonery do tlačiarne |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
651,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/43 |
12.3.2026 |
Vývoz odpadu 2/26 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
1 503,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/44 |
12.3.2026 |
Mesačný paušálny poplatok 2/2026 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/45 |
12.3.2026 |
Mobil starosta 8.2.2026-7.3.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
47,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/46 |
16.3.2026 |
Poradenské služby BOZP a PO za 1.Q.2026 |
IKS - service s.r.o. |
54165083 |
110,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/47 |
16.3.2026 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 4 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
445,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2026 dotácia |
20.3.2026 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie |
Futbalový klub Žbince |
17148901 |
8 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2026 dotácia |
20.3.2026 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie |
Dobrovoľný hasičský zbor |
001774746810 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2026 dotácia |
20.3.2026 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie |
Slovenský zväz chovateľov ZO Sliepkovce |
00178322803 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2026 dotácia |
20.3.2026 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie |
Rimskokatolicka farnosť sv. Anny Žbince |
31998437 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
61/2026 |
20.3.2026 |
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia Školskej ulice v obci Žbince" |
MOUREZ s.r.o. |
36486485 |
129 999,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/48 |
20.3.2026 |
Výškopisné a polohopisné zameranie |
Ing. Patrik Streňo |
57343071 |
1 485,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/49 |
23.3.2026 |
Školenie TSP |
Mgr. Marián Fečo |
56025645 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/50 |
23.3.2026 |
DS - Dekontaminácia chladiaceho zariadenia |
PETINA-CHLAD s. r. o. |
57123357 |
109,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/51 |
23.3.2026 |
Skutočná spotreba vody |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
358,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/52 |
23.3.2026 |
Spracovanie žiadosti o dotáciu |
Project Advisor s.r.o. |
54962960 |
200,00 EUR |