| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/232 |
17.12.2025 |
Poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 |
KB PROTECT s.r.o. |
53396031 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/233 |
18.12.2025 |
Náklady na SŠÚ na rok 2026 |
Obec Vinné |
00325953 |
1 130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/234 |
30.12.2025 |
Poradenské služby BOZP a PO za 4.Q.2025 |
IKS - service s.r.o. |
54165083 |
110,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/235 |
7.1.2026 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-12/25 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 201,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/236 |
7.1.2026 |
Zmluva o poskytovaní poradenstva 12/2025 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/237 |
12.1.2026 |
Mesačný paušálny poplatok 12/2025 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/238 |
12.1.2026 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu VKK 12/25 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
391,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/239 |
12.1.2026 |
Vývoz odpadu 12/25 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
1 433,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/24 |
12.2.2025 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-1/25 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 249,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/240 |
13.1.2026 |
Preplatok- zemný plyn 2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 059,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/241 |
14.1.2026 |
Preplatok elektrika DS 2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/242 |
14.1.2026 |
Pevná linka TSP + internet 12/2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
47,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/243 |
16.1.2026 |
Finančný spravodajca ročník 2025- vyúčtovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
41,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/25 |
20.2.2025 |
Zber jedlých olejov a tukov |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
14,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/26 |
20.2.2025 |
Občastník - 200 ks |
TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. |
54441161 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/27 |
20.2.2025 |
Vývoz odpadu 1/25 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
1 899,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/28 |
20.2.2025 |
Rollup komplet 2 ks |
Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT |
50305999 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/29 |
20.2.2025 |
Autorská odmena za licenciu r.2025 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/30 |
20.2.2025 |
Materiál PUPN 3 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
998,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/31 |
20.2.2025 |
Školenie Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
77,00 EUR |