|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/146 |
31.12.2013 |
Nálepky FURA |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
13,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/147 |
31.12.2013 |
vodné .stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
6,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/148 |
31.12.2013 |
vodné .stočné KD,obec |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
103,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/149 |
31.12.2013 |
Vývoz odpadu 12/2013 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
407,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/15 |
6.2.2013 |
Plyn 2/2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
643,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/150 |
31.12.2013 |
Pevná linka 12/2013 |
Slovak Telecom |
35763469 |
72,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/151 |
31.12.2013 |
Vyúčtovanie na 4 Q - SOcÚ Michalovce |
Mesto Michalovce |
00325490 |
71,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/152 |
31.12.2013 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
46,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/153 |
16.12.2013 |
Mobil |
Slovak Telecom |
35763469 |
41,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/154 |
31.12.2013 |
Za službu |
Lungo Mare,s.r.o |
47450126 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/155 |
31.12.2013 |
Doplatok FS r.2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
14,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/156 |
31.12.2013 |
El.energia 1.1.2013- 31.12.2013 nedoplatok |
Východoslovenská energetika a,s, |
36211222 |
280,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/157 |
27.12.2013 |
Spracovanie hlásení o odpadoch |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/16 |
5.2.2013 |
Stravné lístky 2/2013 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
415,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/17 |
8.2.2013 |
Vývoz odpadu 1/2013 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
405,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/18 |
8.2.2013 |
Autorská odmena SOZA |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
14,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/19 |
8.2.2013 |
Pevná linka 1/2013 |
Slovak Telecom |
35763469 |
111,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/2 |
8.1.2013 |
Obecné noviny |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
52,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/20 |
12.2.2013 |
Servis plynových spotrebičov a revízia spotrebičov |
Róbert Ďurčak |
46675604 |
498,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/21 |
15.2.2013 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
46,35 EUR |