|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/34 |
7.3.2016 |
Príves PN1 02DN 131x256 750 kg |
UNIKOL spol.s.r.o |
31670873 |
947,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/35 |
9.3.2016 |
Materiál VPP |
Tomáš Čolovka KOVEX |
17302781 |
145,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/36 |
11.3.2016 |
Piesok viaty,štrk riečny 0-22,doprava |
Befor- Július Barč-Ivana |
36217697 |
173,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/37 |
4.3.2016 |
Pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
47,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/38 |
16.3.2016 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
44,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/39 |
16.3.2016 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
49,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/4 |
6.1.2016 |
Zemný plyn 1/2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
475,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/40 |
18.3.2016 |
Práce technika PO |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/41 |
18.3.2016 |
Práce technika PO |
Peter Vaľo |
41847164 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/42 |
23.3.2016 |
Služba -zverejnenie dokumentov 1.1.2016-31.12.2016 |
j2-net,s.r.o. |
36776998 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/43 |
23.3.2016 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
163,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/44 |
29.3.2016 |
Zemný plyn nedoplatok rok 2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
864,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/45 |
30.3.2016 |
Jedálne kupóny 4/2016 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
589,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/46 |
30.3.2016 |
Vodné, stočné obec,KD |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
233,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/47 |
30.3.2016 |
Vodné, stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
11,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/48 |
4.4.2016 |
Zemný plyn 4/2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
563,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/49 |
5.4.2016 |
Vyhotovenie bezpečnostného projektu na ochranu |
Richard Krajčík |
37396196 |
145,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/5 |
12.1.2016 |
DZ IS36a ZN-EGP prelis 1000 x 500/2x/ |
Plutko |
36580040 |
230,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/50 |
5.4.2016 |
Fólie, nálepky Žbince |
Ing.Dušan Grigeľ |
32682760 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/51 |
5.4.2016 |
Toner |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
255,84 EUR |