|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
        
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
         
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2025/119 |  
      3.7.2025 |  
      Paušálny poplatok za odchyt psov 6/2025 |  
      PREMIUM BVK s.r.o. |  
      52168956  |  
      110,70 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2025/140 |  
      6.8.2025 |  
      Paušálny poplatok za odchyt psov 7/2025 |  
      PREMIUM BVK s.r.o. |  
      52168956  |  
      49,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2022/14 |  
      1.2.2022 |  
      orez gastana |  
      Bohuslav Mráz |  
      52220893  |  
      350,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Zmluva Dodávateľská |  
      1/2025 |  
      14.2.2025 |  
      Kúpna zmluva   |  
      Join-S, s.r.o. |  
      52264629  |  
         |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2025/111 |  
      16.6.2025 |  
      Traktor+náves+snežný pluh |  
      Join-s s. r. o. |  
      52264629  |  
      102 828,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2021/217 |  
      17.9.2021 |  
      Revízia komína,označenie komína č.126 |  
      Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |  
      52379051  |  
      94,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2022/202 |  
      16.9.2022 |  
      Revízia komína - spotrebiče do 50kW |  
      Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |  
      52379051  |  
      85,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2023/181 |  
      21.9.2023 |  
      Revízia komína - spotrebiče do 50 kW+doprava |  
      Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |  
      52379051  |  
      84,60 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/211 |  
      25.9.2024 |  
      Revízia komína - spotrebiča |  
      Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |  
      52379051  |  
      84,60 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2025/162 |  
      23.9.2025 |  
      Revízia komína |  
      Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |  
      52379051  |  
      98,40 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2020/204 |  
      27.8.2020 |  
      Montáž podlahových dosiek KD |  
      Tomáš Kondáš - TML |  
      52383695  |  
      1 200,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2025/168 |  
      3.10.2025 |  
      Prevoz materiálu - presun , práca s HR |  
      Róbert Mitník |  
      52418154  |  
      147,60 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Zmluva Dodávateľská |  
      22022 |  
      16.6.2022 |  
      Zmluva o nájme nehnuteľností |  
      MIRO DŽIVIPEN, o.z. |  
      52583252  |  
      1,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2020/258 |  
      28.10.2020 |  
      Ochranný stit -testovanie |  
      MIPA MI, s.r.o. |  
      52696871  |  
      569,53 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2020/259 |  
      28.10.2020 |  
      Stojan s bezdotyk. davkovač  -testovanie |  
      MIPA MI, s.r.o. |  
      52696871  |  
      237,60 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2021/266 |  
      3.11.2021 |  
      Tabula ,farby kancelársky mteriál |  
      MIPA MI, s.r.o. |  
      52696871  |  
      82,78 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2023/13 |  
      24.1.2023 |  
      Utierky pap. Z-Z biele 2-vrs.-40 ks |  
      MIPA MI, s.r.o. |  
      52696871  |  
      72,90 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2023/119 |  
      30.6.2023 |  
      Všeob.mat.-písacie potreby-NP PRIM |  
      MIPA MI, s.r.o. |  
      52696871  |  
      76,33 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2023/139 |  
      1.8.2023 |  
      Náramok identifikačný NEON-200 ks-Deň obce |  
      MIPA MI, s.r.o. |  
      52696871  |  
      16,37 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/3 |  
      8.1.2024 |  
      Nákup kanc.potrieb |  
      MIPA MI, s.r.o. |  
      52696871  |  
      160,81 EUR  |