|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/261 |
31.12.2018 |
Poplatok za ročné vedenie účtu cenných papierov |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
52,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/206 |
3.10.2019 |
Poplatok pre poskytnutie informácie |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/281 |
31.12.2019 |
Poplatok za vedenie účtu |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
52,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/238 |
8.10.2020 |
Poplatok za informácie k auditu |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/316 |
30.12.2020 |
Poplatok za ročné vedenie účtu CP |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
52,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/314 |
30.12.2021 |
Ročné vedenie cených papierov |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
72,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/113 |
19.6.2023 |
Bankový poplatok za poskytnutie informácie nášmu |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/101 |
20.5.2024 |
Poplatok banky za poskytnutie informácie pre audít |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/49 |
15.5.2014 |
oprava tlačiarne |
Print Trade.s.r.o |
31585078 |
103,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/205 |
16.9.2022 |
Panelový XLR konektor 3 pólový 20 ks |
Profi-DJ s.r.o. |
02927195 |
73,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/119 |
6.6.2024 |
Spracovanie žiadosti na projekt obce |
Project Advisor s.r.o. |
54962960 |
290,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/199 |
10.9.2024 |
Spracovanie žiadosti k envirofonde |
Project Advisor s.r.o. |
54962960 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/50 |
19.3.2025 |
Príprava žiadosti o poskytnutie dotácii : |
Project Advisor s.r.o. |
54962960 |
320,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/101 |
8.6.2018 |
Stavebný materiál |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/164 |
10.9.2018 |
Predaj stavebného materiálu - frakcia 0/32 - MK |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
234,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/224 |
12.11.2018 |
Predaj stavebného materiálu |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
411,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/235 |
30.11.2018 |
Stavebný materiál MK |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
208,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/113 |
6.6.2022 |
Piesok |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
553,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/136 |
8.7.2022 |
Stavebný materiál |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
217,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/249 |
9.11.2022 |
Stavebný materiál - KD |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
126,00 EUR |