|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/77 |
11.5.2018 |
Služby 3 |
PP PROTECT s.r.o |
48039365 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/119 |
24.9.2012 |
Služby bez. technika 3Q |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/109 |
27.10.2014 |
služby matrika |
Ives |
00162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/7 |
30.1.2015 |
Služby o spracovaní odpadu |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/212 |
18.10.2023 |
Služby spojené s vystúpením ľudového rozprávača |
Jozef Varga - Jožko Jožka |
F3290 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/175 |
2.11.2016 |
Služby STP |
Ives |
00162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/208 |
8.12.2017 |
Služby STP APV |
Ives |
00162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/120 |
28.9.2012 |
Služby STP APV - matričný program |
Ives |
00162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/256 |
13.12.2018 |
Služby strojom LB 110B |
Paľo |
43381251 |
570,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/50 |
13.3.2024 |
Služby v oblasti civilnej ochrany - 1.Q/24 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/126 |
18.6.2024 |
Služby v oblasti civilnej ochrany - 2.Q/24 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/204 |
23.9.2024 |
Služby v oblasti civilnej ochrany - 3.Q/24 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/277 |
12.12.2024 |
Služby v oblasti civilnej ochrany - 4.Q/24 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/200 |
13.9.2022 |
služby v oblasti civilnej ochrany za 3. štvrťrok |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/282 |
19.12.2022 |
služby v oblasti civilnej ochrany za 4. štvrťrok |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/47 |
21.3.2023 |
Služby v oblasti civilnej ochrany-1.Q/23 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/109 |
15.6.2023 |
Služby v oblasti civilnej ochrany-2.Q/23 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/178 |
19.9.2023 |
Služby v oblasti civilnej ochrany-3.Q/23 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/253 |
7.12.2023 |
Služby v oblasti civilnej ochrany-4.Q/23 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/47 |
22.3.2022 |
služby v oblasti CO 1.štvrťrok 2022 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |