|  | Typ | Číslo  | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/105 | 17.5.2021 | Toner HP CF 283A | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 138,41 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/104 | 13.5.2021 | odoslané SMS | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 10,13 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/103 | 27.4.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 24.04.2021 | IVA COMPANY s. r. o. | 53559207 | 2 110,50 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/102 | 10.5.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 678,52 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/101 | 10.5.2021 | neoznačené  vrecia 4 /2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 209,88 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/100 | 7.5.2021 | Odpad 4/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 945,06 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/10 | 4.2.2021 | Žiadosť o platbu MOPS | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/1 | 5.1.2021 | Systémová podpora URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 560,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/99 | 11.5.2020 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 573,18 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/98 | 11.5.2020 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,13 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/97 | 6.5.2020 | Odpad 4/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 601,56 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/96 | 6.5.2020 | Nebezpečný odpad 4/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/95 | 11.5.2020 | Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 4/2020 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/94 | 11.5.2020 | Mesačný poplatok,odchyt 4/2020 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/93 | 30.4.2020 | WEB hostig od 20.5.2020 do 31.12.2020 | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 120,65 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/92 | 4.5.2020 | Ochrana osobných údajov GDPR 42020 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/91 | 5.5.2020 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/90 | 5.5.2020 | Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 415,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/9 | 24.1.2020 | Horizontálne žalúzie KD | Gustáv Jacko GUSTO | 40821552 | 141,24 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/89 | 4.5.2020 | Zemný plyn obec,KD obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 782,30 EUR |