| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/3 |
10.1.2013 |
Občerstvenie mariášový, stolnotenisový turnaj |
EUREST,spol.s.r.o |
31342809 |
248,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1/2011 |
4.1.2011 |
Maďarský guláš - občerstvenie stolnotenisový turnaj 2011 |
Eurest |
31342809 |
40,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/8 |
17.2.2011 |
Guľáš 15 porcií |
Eurest |
31342809 |
43,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/199 |
6.11.2025 |
Notebook Dell Latitude ,Windows 11 |
EPC Global Solutions Slovakia, s. r. o. |
46817085 |
286,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/54 |
2.6.2014 |
materiál oprava |
eMKa Plus,s.r.o. |
36197378 |
180,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/279 |
20.11.2020 |
Tovar podľa objednávky č.13/2020 |
eMKa Plus,s.r.o. |
36197378 |
805,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/46 |
11.3.2025 |
Servis vozidla Caravella |
Emil Virčík |
51022320 |
1 976,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/69 |
24.4.2025 |
Servis vozidla Caravella |
Emil Virčík |
51022320 |
826,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/188 |
24.10.2025 |
Servis vozidla Caravella |
Emil Virčík |
51022320 |
793,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/86 |
15.4.2021 |
Paplónik do postielky 130x90 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/68 |
23.4.2025 |
Odoslané SMS 3/2025 |
Elvineo SK s. r. o. |
56789246 |
3,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/131 |
22.7.2025 |
Prevádzka služby Úrad v mobile do 30.6.2026 |
Elvineo SK s. r. o. |
56789246 |
550,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/209 |
19.11.2025 |
Odoslané SMS 7,8,9,10/2025 |
Elvineo SK s. r. o. |
56789246 |
14,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/110 |
25.6.2026 |
SMS 3,4,5/2026 |
Elvineo SK s. r. o. |
56789246 |
28,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/111 |
25.6.2026 |
SMS 2/2026 |
Elvineo SK s. r. o. |
56789246 |
12,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/112 |
25.6.2026 |
SMS 12/2025 |
Elvineo SK s. r. o. |
56789246 |
5,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/113 |
25.6.2026 |
Prevádzka služby Úrad v mobile do 30.6.2026 |
Elvineo SK s. r. o. |
56789246 |
550,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/131 |
21.7.2026 |
Prevádzka služby Úrad v mobile do 30.6.2027 |
Elvineo SK s. r. o. |
56789246 |
548,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/78 |
12.8.2014 |
spinač VO |
ELTIS electronic,spol.s.r.o |
36317373 |
191,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/133 |
24.7.2026 |
Montážne práce DHZ |
ELMIJA s. r. o. |
56509316 |
1 489,74 EUR |