|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/25 |
25.2.2013 |
Valec,tonery do tlačiarne |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
781,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/56 |
9.5.2012 |
Valec, toner tlačiareň HP 2820 |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
260,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/139 |
3.6.2021 |
Vak pre deti paušál NPPRIM |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
19,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/167 |
24.7.2020 |
UV trubice |
HDT SK, s.r.o. |
35884088 |
39,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/13 |
24.1.2023 |
Utierky pap. Z-Z biele 2-vrs.-40 ks |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
72,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/33 |
15.2.2024 |
Ústredňa pre obecný rozhlas KAU-800W USB/FM/BT |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
40116956 |
898,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/252 |
11.11.2022 |
Uskladnenie zmiešaného odpadu zo stavieb a demolác |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
326,88 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5190058534 |
5.4.2023 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu §54 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/181 |
22.8.2022 |
Úprava vstupných priestorov KD |
G.L.S. Building service s.r.o. |
48303836 |
9 228,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/5 |
10.2.2011 |
Upgrade redakčného systému Tangram |
NET TRADE SERVICES s.r.o |
36216461 |
166,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/170 |
9.10.2017 |
Upgrade cez internet |
MRP-Company, spol. s r.o. |
31582320 |
29,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/116 |
25.9.2015 |
Úmrtný list,tlačivá matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
14,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/24 |
4.2.2021 |
Úhrada na zabezpečenie činností SŠÚ v roku 2021 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/122 |
10.6.2024 |
Udržiavanie zverejnených dokumetov rok 2024 |
j2-net, s.r.o. |
36776998 |
16,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/45 |
21.3.2023 |
Udržiavanie zverejnených dokumentov-1.1.-31.12.23 |
j2-net, s.r.o. |
36776998 |
16,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/15 |
1.2.2022 |
udrzba akvaria |
Július Mišľan ml. |
43531954 |
157,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/57 |
4.4.2022 |
udrzba akvaria |
Július Mišľan ml. |
43531954 |
139,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/89 |
10.5.2022 |
Údržba akvária |
Július Mišľan ml. |
43531954 |
209,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/133 |
1.7.2022 |
Údržba akvária |
Július Mišľan ml. |
43531954 |
224,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/159 |
27.7.2022 |
Údržba akvária |
Július Mišľan ml. |
43531954 |
156,65 EUR |