Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/30 27.2.2023 Vývoz odpadu z neoznačených vriec-02/2023 FÚRA s.r.o 36211451  39,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/28 17.2.2023 Vývoz odpadu z neoznačených vriec-01/2023 FÚRA s.r.o 36211451  28,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/27 15.2.2023 Toner Brother TN-423-3 ks-OcÚ,Toner HP-TERE DECENT SC. s.r.o. 31685064  607,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2023 14.2.2023 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Koloman Mileňky   100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/26 13.2.2023 Poradenstvo VO-01/2023 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/23 10.2.2023 Spotrebný materiál k výpočtovej technike-OcÚ MICOMP spol.s.r.o 36589187  149,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/24 10.2.2023 Mobil starosta-08.01.23-07.02.23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  41,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/25 10.2.2023 Doprava autobusom-Žbince-Drienica-lyžovačka TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. 44792123  353,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/22 9.2.2023 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-01/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 200,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/21 8.2.2023 Zmesový komunálny odpad 01/2023 FÚRA s.r.o 36211451  761,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/20 6.2.2023 Pevná linka KD-TERE-01/23,Internet-OcÚ-01/23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/18 3.2.2023 GDPR-01/23-výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/19 3.2.2023 Prenájom rohoží 01.01.2023-29.01.2023 Lindström, s.r.o. 35742364  14,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/14 2.2.2023 Zemný plyn 01.02.-28.02.2023 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 117,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/15 2.2.2023 Elektrina DS - 01.01.-28.02.23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  175,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/16 2.2.2023 Spracovanie monitorovacej správy za r.2022 a jej Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/17 2.2.2023 Kompatibilná sada HP-materiál škôlka Gigaprint.sk s.r.o. 50370294  39,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/10 24.1.2023 Toner HP CF283A - 1 ks DECENT SC. s.r.o. 31685064  195,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/11 24.1.2023 Príspevok-preddavky na 1.Q/2023 do SOÚ Mesto Michalovce 00325490  20,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/12 24.1.2023 Tovar podľa cen.ponuky-mriežky na rekuperáciu 4ks Ing. Roman Škvarka 46054421  446,87 EUR 
Nastavenia cookies