Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/63 13.4.2023 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-03/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 702,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/60 11.4.2023 Mobil starosta-08.03.23-07.04.23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  41,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/61 11.4.2023 Zmesový komunálny odpad 03/2023 FÚRA s.r.o 36211451  1 154,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/62 11.4.2023 Prvý štvrťrok 2023-Poradenská činnosť v zmysle KB PROTECT s.r.o. 53396031  81,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/59 6.4.2023 Grafické spracovanie a tlač:Občasník A, 4/4-200 ks TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. 54441161  245,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5190058534 5.4.2023 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu §54 Komunálna poisťovňa a.s. 31595545  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/57 5.4.2023 Vlajka SR 80 x 120 cm exter. - 1 ks - OcÚ LIM PO, s.r.o. 36498980  38,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/58 5.4.2023 Spracovanie žiadosti,relevantnej štúdie a povinnýc Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/53 4.4.2023 Zvýšenie systémovej podpory URBIS-01.01.-31.12.23 MADE spol. s r.o. 36041688  102,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/54 4.4.2023 Zemný plyn 01.04.-30.04.2023 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 117,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/55 4.4.2023 GDPR-03/23-výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/56 4.4.2023 Pevná linka KD-TERE-03/23,Internet-OcÚ-03/23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/51 3.4.2023 Poradenstvo VO-03/2023 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/52 3.4.2023 Čistiace prostriedky-KD-TG Floor Cleaner Extra 10l Vallens, s.r.o. 36408590  102,14 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/42/054/594 31.3.2023 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných... Urad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce 30794536   
Detail Faktúra došlá DF2023/50 30.3.2023 Prenájom rohoží 27.02.2023-26.03.2023 Lindström, s.r.o. 35742364  14,42 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2023 28.3.2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov Makuňa Gejza   250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/48 27.3.2023 Publikácia: Účtovné súvsťažnosti v samospráve Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/49 27.3.2023 Skutočná spotreba vody: 28.09.2022-21.03.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  317,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/45 21.3.2023 Udržiavanie zverejnených dokumentov-1.1.-31.12.23 j2-net, s.r.o. 36776998  16,50 EUR 
Nastavenia cookies