Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/6 16.1.2024 Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre SAMNET - Informačný systém samosprávy 37867440  32,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/278 15.1.2024 Harmonogramy na rok 2024 - 220 ks FÚRA s.r.o 36211451  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/279 15.1.2024 Vrecia na komunálny odpad - 105 ks a zneškodnenie FÚRA s.r.o 36211451  201,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/280 15.1.2024 Finančný spravodajca ročník 2023- doplatok vyúčtov Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  50,03 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/281 15.1.2024 Kontrola hasiacich prístrojov podľa kalkulačného Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis 17197601  139,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/282 15.1.2024 Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za rok 2023 FÚRA s.r.o 36211451  9,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/277 11.1.2024 Preplatok-Fin.vysporiadanie-zem.plyn 1.1.-31.12.23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  8 372,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/5 11.1.2024 Polohopisné a výškopisné zameranie cesty, STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. 45353221  1 979,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/276 9.1.2024 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-12/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 674,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/4 9.1.2024 Mobil starosta-08.12.2023-07.01.2024 Slovak Telekom, a.s. 35763469  61,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/275 8.1.2024 Elektrina DS - fin.vysporiadanie za fak.obdobie Východoslovenská energetika a.s. 44483767  47,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/3 8.1.2024 Nákup kanc.potrieb MIPA MI, s.r.o. 52696871  160,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/274 5.1.2024 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 12/2023 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/2 5.1.2024 Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince (predplatné) adsupra s.r.o. 50144839  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/272 4.1.2024 Zmesový komunálny odpad 12/2023 FÚRA s.r.o 36211451  814,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/273 4.1.2024 Pevná linka KD-TERE-12/23,Internet-OcÚ-12/23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/1 3.1.2024 Systémová podpora URBIS (01.01.2024-31.12.2024) MADE spol. s r.o. 36041688  800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská O 34/2021-dodatok 4 2.1.2024 Zmluva o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov 1. východoslovenská OZV, s.r.o 53021665   
Detail Zmluva Dodávateľská 01.01/2024 1.1.2024 Zmluva o poskytovaní poradenstva, výchovy, vzdelávania, kontrolnej činnosti, prác a služby v... IKS-servis s.r.o. 54165083   
Detail Faktúra došlá DF2023/270 22.12.2023 Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu ELID, s.r.o. 47329947  937,93 EUR 
Nastavenia cookies