Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/29 8.4.2014 odpad 3/2014 FÚRA s.r.o 36211451  407,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/28 9.4.2014 splátka plynu 4/2014 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  566,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/30 9.4.2014 pevná linka T- Slovak Telekom,a.s 35763469  71,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/31 9.4.2014 Účtovné súvzťažnosti v samospráve Regionálne vzdelávacie centrum Košice 31268650  26,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/32 10.4.2014 regenerácia sídiel -platba B Premier Consulting,spol.s.r.o 35860235  1 845,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/33 10.4.2014 regenerácia sídiel -platba B Premier Consulting,spol.s.r.o 35860235  792,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/35 16.4.2014 mobil starosta T- Slovak Telekom,a.s 35763469  46,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/36 16.4.2014 mobil T- Slovak Telekom,a.s 35763469  41,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/37 16.4.2014 náplň MICOMP spol.s.r.o 36589187  187,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/38 22.4.2014 spracovanie o hláseni odpadu FÚRA s.r.o 36211451  14,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/42 30.4.2014 elektrina Východoslovenská energetika a,s, 36211222  1 440,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/39 6.5.2014 stravné lístky Up Slovensko, s. r. o. 31396674  495,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/40 6.5.2014 správa domeny www.zbince NET TRADE SERVICES s.r.o 36216461  129,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/41 6.5.2014 odpad 4/2014 FÚRA s.r.o 36211451  575,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/43 9.5.2014 splátka plynu 5/2014 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  566,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/44 9.5.2014 pevná linka T- Slovak Telekom,a.s 35763469  90,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/45 14.5.2014 mobil pracovníčky Slovak Telekom, a.s. 35763469  11,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/46 14.5.2014 mobil starosta T- Slovak Telekom,a.s 35763469  46,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/47 14.5.2014 toner,valec MICOMP spol.s.r.o 36589187  354,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/48 14.5.2014 Preddavok na 2Q Mesto Michalovce 00325490  19,50 EUR 
Nastavenia cookies