Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/200 11.9.2024 Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní- 8/24 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/201 17.9.2024 Výkopové práce bagrom Pavol Geri 56152256  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/202 19.9.2024 Deň obce - nákup zeleniny AMIGO PRIMA, s.r.o. 43885624  14,47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/203 23.9.2024 Poplatok za vyjadrenie SPP - distribúcia, a.s. 35910739  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/204 23.9.2024 Služby v oblasti civilnej ochrany - 3.Q/24 Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/205 23.9.2024 Deň obce - vozenie na poníkoch Jazdecký Klub Millenium 42326087  340,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/206 23.9.2024 Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/207 23.9.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  115,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/208 23.9.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  685,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/209 25.9.2024 SMS za 8/24 - 54 sms URBITECH s. r. o. 50749587  2,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/21 6.2.2024 Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 01/24 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/210 25.9.2024 Vývoz a likvidácia odpadu VKK FÚRA s.r.o. 36211451  336,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/211 25.9.2024 Revízia komína - spotrebiča Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo 52379051  84,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/212 30.9.2024 Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/213 1.10.2024 Skutočná spotreba vody od 21.03.24 do 25.09.24 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  341,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/214 1.10.2024 Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní- 9/24 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/215 1.10.2024 Deň obce - nafukovacie atrakcie Veronika Farbárová - HOPSA BAVSA 50836617  584,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/216 2.10.2024 Zemný plyn-01.10.2024-31.10.2024 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 117,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/217 2.10.2024 Prenájom mobilných WC + servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/218 3.10.2024 Pevná linka TSP-01.09.24-30.09.24 Slovak Telekom, a.s. 35763469  46,34 EUR 
Nastavenia cookies