Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/92 6.5.2024 Doprava, manipulácia mechanickou rukou Godo s.r.o. 50478052  61,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/93 10.5.2024 Mobil starosta-08.04.2024-07.05.2024 Slovak Telekom, a.s. 35763469  56,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/94 10.5.2024 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-04/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  945,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/95 10.5.2024 Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za obdobie FÚRA s.r.o 36211451  985,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/96 10.5.2024 Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-04/24 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/97 15.5.2024 držiak Stell Sho 5610 FAST PLUS, a.s. 35712783  43,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/98 15.5.2024 doména od 20.5.24 - 19.5.25 NET TRADE SERVICES, s.r.o. 36216461  120,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/99 20.5.2024 Prenájom mobilných WC + servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/10 31.1.2025 Zmluva o poskytovaní poradenstva 1/2025 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/100 9.6.2025 Odvoz a zneškodnenie odpadu VVK - 5/25 KOSIT EAST s. r. o. 36211451  700,71 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/101 9.6.2025 Mobil starosta 8.5.2025-7.6.2025 Slovak Telecom 35763469  61,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/102 11.6.2025 Redukčný ventil - príslušenstvo Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis 17197601  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/103 12.6.2025 Vývoz odpadu 5/25 KOSIT EAST s. r. o. 36211451  1 267,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/104 11.6.2025 Nákup na deň obce AMIGO PRIMA, s.r.o. 43885624  28,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/105 16.6.2025 Deň obce - vozenie detí na koňoch Jazdecký Klub Millenium 42326087  340,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/106 17.6.2025 Preprava hasičskej striekačky- Stanislav Leško 56911777  370,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/107 17.6.2025 Cateringové služby k 100. výročiu DHZ Jaroslav Krišo - J&R CATERING 40940616  490,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/108 20.6.2025 Prenájom mobilných WC+ servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  159,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/109 23.6.2025 Tričká s potlačou Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT 50305999  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/11 31.1.2025 Poradenské služby 1/2025 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Nastavenia cookies