Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/223 2.11.2018 Elektrina 09/2018 - 11/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  321,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/197 9.10.2018 Elektrina 08/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  325,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/171 28.12.2015 Vodné stočné do 17.12.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  326,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2410369846 24.6.2025 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa 54228573  326,27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/252 11.11.2022 Uskladnenie zmiešaného odpadu zo stavieb a demolác JAREK, s.r.o. 46155180  326,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/1 17.1.2011 Splátka plyn - OcÚ SPP 35815256  327,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/280 13.12.2024 Kontrola protipožiarnych zariadení podľa kalkulačn Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis 17197601  327,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/230 31.12.2017 Elektrina VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  328,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/97 20.5.2019 Revízie plynových zariadení v KD a obecnom úrade Alena Copková 37318829  330,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/37 25.2.2021 Kniha s partnermi CBS spol.s.r.o 36754749  330,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/79 11.3.2020 Termostatická hlavica Netatmo ,držiak Alza.sk s. r. o. 36562939  330,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/217 20.12.2017 montáž vianočného osvetlenia EDISON SK s.r.o. 46694447  331,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/307 16.12.2021 montáž vianočného osvetlenia a oprava verejného EDISON SK s.r.o. 46694447  331,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/92 14.6.2016 Materiál VPP PPG Deco Slovakia,s.r.o. 31633200  331,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/128 14.6.2021 Výmena čerpadla + montáž medzikusu EUROPAD - požiarny servis s.r.o. 36573256  336,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/106 27.5.2024 Geometrický plán kat.úz. Žbince STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. 45353221  336,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/210 25.9.2024 Vývoz a likvidácia odpadu VKK FÚRA s.r.o. 36211451  336,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/228 15.11.2018 Toner HP,modrý,žltý,červený DECENT SC. s.r.o. 31685064  336,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/229 31.12.2017 Elektrina KD Východoslovenská energetika a.s. 44483767  339,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/205 23.9.2024 Deň obce - vozenie na poníkoch Jazdecký Klub Millenium 42326087  340,00 EUR 
Nastavenia cookies