|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/160 |
2.10.2017 |
Vodné ,stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
18,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/161 |
2.10.2017 |
Vodné ,stočné obec,KD |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
132,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/162 |
19.9.2017 |
Kovová archivačná skriňa |
A-WINGS,s.r.o |
46464107 |
508,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/163 |
3.10.2017 |
Zemný plyn 10/2017 obec,KD |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
654,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/164 |
29.9.2017 |
Sankčné právo |
SOTAC,s.r.o. |
36189855 |
366,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/165 |
3.10.2017 |
Poradenské služby 9/2017 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/166 |
6.10.2017 |
nebezpečný odpad 9 2017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/167 |
6.10.2017 |
odpad 9 2017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
454,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/168 |
11.10.2017 |
Poukážky 139 ks v hodnote 5,00 € |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
695,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/169 |
9.10.2017 |
Telefónne poplatky - pevná linka |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
87,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/17 |
31.1.2017 |
nebezpečný odpad |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/170 |
9.10.2017 |
Upgrade cez internet |
MRP-Company, spol. s r.o. |
31582320 |
29,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/171 |
9.10.2017 |
Oprava zariadenia EZS pre obec Žbince |
Syteli spol.s.r.o |
36173975 |
56,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/172 |
9.10.2017 |
EL.energia VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
229,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/173 |
16.10.2017 |
Mobil starosta obce |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
48,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/174 |
16.10.2017 |
Mobil starosta obce |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/175 |
20.10.2017 |
Zneškodnenie odpadu na skládke Žabany |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
1 109,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/176 |
18.10.2017 |
spracovanie odpadu IIIQ |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/177 |
21.10.2017 |
Cateringové služby pri priležitosti |
LPV - SK, s.r.o. |
50673301 |
903,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/178 |
26.10.2017 |
Odvoz odpadu 10.10.-motorovým vozidlom |
Mária Palova |
40940292 |
292,32 EUR |