|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/214 |
18.12.2017 |
Mobil starosta obce |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/215 |
18.12.2017 |
Elektrina VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
279,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/216 |
18.12.2017 |
Poradenské služby 12/2017 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/217 |
20.12.2017 |
montáž vianočného osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
331,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/218 |
20.12.2017 |
Vodné ,stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
3,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/219 |
20.12.2017 |
Vodné ,stočné obec,KD |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
151,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/22 |
10.2.2017 |
Pevná linka obec,KD |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
80,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/220 |
29.12.2017 |
Ročné vedenie účtu majiteľa CP |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
52,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/221 |
29.12.2017 |
Práce technika PO a bezpečnostnotechnické služby |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/222 |
29.12.2017 |
Zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby |
Peter Vaľo |
41847164 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/223 |
29.12.2017 |
Poskytovanie služby v oblasti CO za masiac 09,10, |
Peter Vaľo |
41847164 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/224 |
8.12.2017 |
obecné noviny rok 2018 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
67,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/225 |
31.12.2017 |
odpad 12/2017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
749,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/226 |
18.12.2017 |
vchodové dvere |
Tomasz Jan Zygmunt AGAL |
35559489 |
4 919,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/227 |
31.12.2017 |
Telefónne poplatky - pevná linka |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
80,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/228 |
31.12.2017 |
Vyúčtovanie nákladov SO za 4Q 2017 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
102,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/229 |
31.12.2017 |
Elektrina KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
339,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/23 |
10.2.2017 |
Autorská odmena SOZA |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
14,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/230 |
31.12.2017 |
Elektrina VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
328,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/231 |
31.12.2017 |
Elektrina 1.1.2017 - 31.12.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
19,51 EUR |