Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/148 15.8.2018 Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/149 14.8.2018 Elektrina VO 7/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  175,85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/15 7.2.2018 Poradenské služby 12018 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/150 13.8.2018 El.energia KD,Vo,obecný dom Východoslovenská energetika a.s. 44483767  263,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/151 10.8.2018 Služby za mesiac 62018 Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/152 2.8.2018 Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  151,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/153 13.8.2018 Tabuľa grvírovana 200x300 na požiarnú Vladimír Mucha - Muchotlač-foto 10820884  65,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/154 24.8.2018 Jedálne kupóny Up Slovensko, s. r. o. 31396674  1 048,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/155 24.8.2018 Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT 33884595  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/156 27.8.2018 Materiál VPP PPG Deco Slovakia,s.r.o. 31633200  295,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/157 20.8.2018 Stan o rozmeroch 10x6 Palinský Ján, Ing.   500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/158 4.9.2018 Materiál Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  661,74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/159 5.9.2018 Odborné poradenstvo vo VO -8 2018 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/16 8.2.2018 Elektrina VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  321,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/160 31.8.2018 Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/161 3.9.2018 Zemný plyn 09/2018 innogy Slovensko s. r. o. 44291809  510,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/162 5.9.2018 Pevna linka Slovak Telekom, a.s. 35763469  81,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/163 6.9.2018 Modernizácia hasičskej zbrojnice Miroslav Ondovik INUP 40035310  7 155,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/164 10.9.2018 Predaj stavebného materiálu - frakcia 0/32 - MK PROTRANS SK s.r.o. 47455420  234,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/165 10.9.2018 Vývoz nebezpečného odpadu - august 2018 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Nastavenia cookies