|  | Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO   | Cena | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2023/177 | 12.9.2023 | Pneuservisné práce - vozík DS | Ladislav Kováč | 43510795 | 148,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/115 | 5.6.2024 | Pneumatika s dušou, duša na vozík DS | Ladislav Kováč | 43510795 | 157,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2025/90 | 2.6.2025 | Pneuservisové práce | Ladislav Kováč | 43510795 | 106,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/244 | 15.10.2021 | Akvárium s príslušenstvom | Július Mišľan ml. | 43531954 | 1 665,02 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/256 | 3.11.2021 | Akvárium údržba | Július Mišľan ml. | 43531954 | 163,99 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/15 | 1.2.2022 | udrzba akvaria | Július Mišľan ml. | 43531954 | 157,15 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/57 | 4.4.2022 | udrzba akvaria | Július Mišľan ml. | 43531954 | 139,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/89 | 10.5.2022 | Údržba akvária | Július Mišľan ml. | 43531954 | 209,60 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/133 | 1.7.2022 | Údržba akvária | Július Mišľan ml. | 43531954 | 224,79 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/159 | 27.7.2022 | Údržba akvária | Július Mišľan ml. | 43531954 | 156,65 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/232 | 27.10.2022 | Údržba akvária | Július Mišľan ml. | 43531954 | 74,40 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2016/204 | 27.12.2016 | 2 ks PVC dvere s montážou | Ján Bančanský | 43596240 | 1 840,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2015/42 | 16.4.2015 | IKO superglass SK 3Tab10-tehl.červená | DEKTRADE SR,s,r,o | 43821103 | 57,22 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2015/46 | 24.4.2015 |  | DEKTRADE SR,s,r,o | 43821103 | -47,62 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2025/164 | 19.9.2025 | Prenájom píly , DIA kotúče | DEKTRADE SR,s,r,o | 43821103 | 110,70 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2012/99 | 13.8.2012 | Kanalizačná prípojka OcÚ | BONAM | 43852254 | 1 367,68 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2012/76 | 26.6.2012 | Náhradné diely | BOSCH | 43872247 | 32,02 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/202 | 19.9.2024 | Deň obce - nákup zeleniny | AMIGO PRIMA, s.r.o. | 43885624 | 14,47 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2025/104 | 11.6.2025 | Nákup na deň obce | AMIGO PRIMA, s.r.o. | 43885624 | 28,04 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2017/38 | 8.3.2017 | Oprava radlice na sneh | MRstroj,s.r.o. | 43895107 | 150,00 EUR |