|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2410087393 |
5.2.2025 |
Poistná zmluva MI783AB |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
55,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2410087416 |
5.2.2025 |
Poistná zmluva vozík MI458YG |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
19,48 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2410080606 |
5.2.2025 |
Poistná zmluva vozík MI743YE |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
19,48 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2410070436 |
5.2.2025 |
Poistná zmluva VW Caravelle |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
133,07 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2410157082 |
10.3.2025 |
Návrh poistnej zmluvy |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
133,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/171 |
13.9.2018 |
Zameranie stavieb na území obce Žbince |
GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. |
36703206 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/171 |
7.9.2023 |
Prepadové potrubie, 19607 - umývačka KD |
GFS, s.r.o. |
35798483 |
18,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/17 |
2.2.2023 |
Kompatibilná sada HP-materiál škôlka |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
39,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/123 |
4.7.2023 |
Kompatibilná sada HP BK+CMY-2ks-NP PRIM |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
83,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/9 |
22.1.2013 |
Výmena okien KD |
GLIESE TRADE s.r.o. |
45339279 |
8 437,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/28 |
6.2.2018 |
Nabíjateľná policajná baterka 4ks |
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. |
36624942 |
51,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/92 |
6.5.2024 |
Doprava, manipulácia mechanickou rukou |
Godo s.r.o. |
50478052 |
61,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/36 |
14.3.2011 |
Pevná linka 2/2011 |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
36,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/53 |
6.4.2011 |
miestne hovory |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
46,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/68 |
6.5.2011 |
pevná linka |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
36,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/19 |
15.2.2012 |
Pevná linka 1/2012 |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
53,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/29 |
13.3.2012 |
Pevná linka 2/2012 |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
38,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/41 |
11.4.2012 |
Pevná linka 3/2012 |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
46,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/61 |
11.5.2012 |
Pevná linka 4/2012 |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
36,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/72 |
15.6.2012 |
Pevná linka 5/2012 |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
27,66 EUR |