|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/83 |
10.7.2012 |
Pevná linka 6/2012 |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
22,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/93 |
9.8.2012 |
Pevná linka 7/2012 |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
25,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/9 |
24.1.2020 |
Horizontálne žalúzie KD |
Gustáv Jacko GUSTO |
40821552 |
141,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/105 |
11.5.2020 |
Antibakteriálne hygienické rúško |
GUSTO Kids s.r.o. |
47600721 |
52,50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2022 |
2.8.2022 |
Nájomná zmluva |
GVP, spol s.r.o. |
36446190 |
1,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1/2023 |
24.10.2023 |
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 28.7.2022 |
GVP, spol. s.r.o. |
36 446 190 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/88 |
25.5.2023 |
Fotoplátno 30 x 40 cm-1ks-NP PRIM,dobierka+poštovn |
HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. |
36335690 |
26,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/167 |
24.7.2020 |
UV trubice |
HDT SK, s.r.o. |
35884088 |
39,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/33 |
25.2.2025 |
Odťah vozidla VW Caravelle |
HELS, s.r.o. |
45304378 |
81,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/26 |
11.2.2019 |
ENERGY MP3 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
36,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/126 |
8.6.2020 |
Batoh,vakuová dlada,pumpa |
HomeGym s.r.o. |
27708144 |
468,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/223 |
7.9.2021 |
Ubytovanie |
HOTEL SUN, s. r. o. |
50488074 |
238,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/34 |
16.2.2024 |
Poradenské služby v oblasti BOZP za 1.Q/2024 |
IKS - service s.r.o. |
54165083 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/88 |
3.5.2024 |
Poradenské služby v oblasti BOZP za 2.Q/2024 |
IKS - service s.r.o. |
54165083 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/179 |
26.8.2024 |
Poradenské služby v oblasti BOZP za 3.Q/2024 |
IKS - service s.r.o. |
54165083 |
108,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/8 |
24.1.2025 |
BOZP - PUPN 3 |
IKS - service s.r.o. |
54165083 |
246,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/38 |
4.3.2025 |
Poradenské služby BOZP a PO za 1.Q.2025 |
IKS - service s.r.o. |
54165083 |
110,70 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01.01/2024 |
1.1.2024 |
Zmluva o poskytovaní poradenstva, výchovy, vzdelávania, kontrolnej činnosti, prác a služby v... |
IKS-servis s.r.o. |
54165083 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/116 |
14.9.2012 |
Vypracovanie rozpočtu na výmenu okien KD |
Ing,Bumberová Viera |
35022841 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/73 |
28.7.2014 |
práce na žiadosti o poskytnutie dotácie |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
180,00 EUR |