|  | Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet   | Partner | IČO | Cena | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2016/161 | 12.10.2016 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 314,93 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2017/106 | 6.7.2017 | Materiál VPP | Tomáš Čolovka KOVEX | 17302781 | 298,44 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2018/156 | 27.8.2018 | Materiál VPP | PPG Deco Slovakia,s.r.o. | 31633200 | 295,64 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2018/179 | 26.9.2018 | materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 897,50 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/1 | 8.1.2019 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 498,80 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/46 | 13.3.2019 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 501,50 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/63 | 9.4.2019 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 731,40 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/171 | 19.7.2021 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 778,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/218 | 13.9.2021 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 889,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/239 | 13.10.2021 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 778,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2017/158 | 14.9.2017 | Materiál VPP -furik ,nasada ryľová.hrable | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 251,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2012/84 | 12.7.2012 | Matričné doklady | Úrad MV SR Bratislava | 00151866 | 29,17 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2015/20 | 18.2.2015 | Matričné doklady | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 14,31 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2025/52 | 25.3.2025 | Matrika - sobášny list, rodný list | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 41,45 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/125 | 20.6.2022 | ME31-00/C4 wifi modul U-MATCH | PaBMI s.r.o. | 52893031 | 840,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/92 | 12.5.2022 | Mesačný paušálny poplatok - odchyt psov 4/2022 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/25 | 10.2.2022 | Mesačný paušalny poplatok 1/2022 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/45 | 16.3.2022 | Mesačný paušálny poplatok 2/22 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/70 | 14.4.2022 | Mesačný paušálny poplatok 3/22 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2025/153 | 3.9.2025 | Mesačný paušálny poplatok 8/2025 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |