|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/72 |
21.4.2022 |
TPLINK TL-WA850RE-TP-LINK |
NAY a.s. |
35739487 |
193,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/318 |
7.12.2020 |
SOFTVÉR Synology Nas 4 licencia pre IP kamery |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
193,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/4 |
2.1.2019 |
AGRO fólia 12x25m,hrúbka 0,17 |
Michal Palcút - PALPLAST |
37025376 |
194,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/84 |
16.5.2023 |
Oprava optickej kabeláže kamerového systému obce |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
195,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/10 |
24.1.2023 |
Toner HP CF283A - 1 ks |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
195,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/34 |
17.2.2021 |
Toner HP CF226X,9000 strán |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
195,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/68 |
28.6.2013 |
vodné .stočné |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
196,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/113 |
14.6.2019 |
Elektrina 52019 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
196,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/26 |
26.2.2013 |
oprava zariadenia KD |
Syteli spol.s.r.o |
36173975 |
198,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/156 |
21.8.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-vesta reflexná žltá |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
199,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/326 |
31.12.2021 |
Elektrina DS 1.1.2021-31.12.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
199,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/146 |
1.8.2019 |
Vyúčtovanie SOÚ 2Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
199,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/62 |
3.5.2011 |
splátka plynu obec |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
35815256 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/109 |
31.8.2012 |
Materiál pre AČ |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/154 |
31.12.2013 |
Za službu |
Lungo Mare,s.r.o |
47450126 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/138 |
2.11.2015 |
Audit za rok2014 /1 platba/ |
Ing.Vladimír Ladič |
17306370 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/222 |
7.11.2018 |
Služby za mesiac september,október 2018 |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/101 |
5.6.2019 |
Žiadosť o platbu MOPS marec,apríl |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/151 |
7.8.2019 |
Žiadosť o platbu MOPS májmjún 2019 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/230 |
6.11.2019 |
Žiadosť o platbu MOPSaugust,september |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
200,00 EUR |