Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/16 5.2.2020 Žiadpsť o platbu MOPS 11,12 AS EKO s.r.o. 47432063  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/308 11.12.2020 Videozáznam a fotoreportáž DHZ FAVS Ivan Drobňak 33884561  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/10 4.2.2021 Žiadosť o platbu MOPS AS EKO s.r.o. 47432063  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/197 17.8.2021 Obrusy 10x12 Tibor Farkaš - BELIVIE 30372704  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/242 14.10.2021 Kredit Peoplefone Slovakia s.r.o. 43942521  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/168 27.7.2022 Credit pevná linka Peoplefone Slovakia s.r.o. 43942521  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/208 27.9.2022 Kameramanské služby FAVS Ivan Drobňak 33884561  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/24 9.2.2024 Pomocné práce pri spracovaní účtovníctva za IV.Q Gemini consult s.r.o. 46329692  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/28 12.2.2024 Spracovanie záverečnej žiadosti o platbu, AS EKO s.r.o. 47432063  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/80 25.4.2024 credit - pevná linka OCU Peoplefone Slovakia s.r.o. 43942521  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2024 11.9.2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2024 pre ZO Sliepkovce... ZO Sliepkovce SZCH 00178322803  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2025-dotácia 13.2.2025 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince na rok 2025 pre SZCH ZO Sliepkovce ZO Sliepkovce SZCH 00178322803  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/115 21.6.2023 Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-hrable,vedro, Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  201,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/137 25.7.2023 Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-okuliare, rukavice Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  201,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/279 15.1.2024 Vrecia na komunálny odpad - 105 ks a zneškodnenie FÚRA s.r.o 36211451  201,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/153 18.9.2017 EL.energia VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  201,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/298 14.1.2025 Skutočná spotreba vody od 20.09.24 do 31.12.24 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  201,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/287 30.11.2021 Testy NOVOPHARM s.r.o. 43968619  202,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/13 5.2.2025 Elektrina DS 1.1.2025 - 28.2.2025 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  202,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/78 8.3.2020 Materiál Alza.sk s. r. o. 36562939  202,50 EUR 
Nastavenia cookies