Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/314 30.12.2021 Ročné vedenie cených papierov Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  72,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/8 31.1.2012 Vyúčtovanie el.energie garáž rok 2011 COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo 00169099  72,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/13 24.1.2023 Utierky pap. Z-Z biele 2-vrs.-40 ks MIPA MI, s.r.o. 52696871  72,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/58 11.4.2017 Archivačná spona Miron2 SPONKA SK,s.r.o. 36613983  72,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/211 11.10.2019 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  72,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/69 19.4.2022 neoznačené vrecia 3/2022 FÚRA s.r.o 36211451  73,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/88 31.7.2012 Doplatok za IIQ. 2012 - SOcÚ Mesto Michalovce 00325490  73,67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/205 16.9.2022 Panelový XLR konektor 3 pólový 20 ks Profi-DJ s.r.o. 02927195  73,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/45 9.5.2013 Pevná linka 4/2013 Slovak Telecom 35763469  73,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/99 18.8.2015 Vyúčtovanie služieb Mesto Michalovce 00325490  73,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/51 20.3.2019 Zneškodnenie odpadu z vriec FÚRA s.r.o 36211451  73,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/292 31.12.2019 Vyvoz odpadu z neoznačených vriec december 2019 FÚRA s.r.o 36211451  73,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/181 31.12.2015 Vyúčtovanie 4Q SOÚ Mesto Michalovce 00325490  73,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/232 27.10.2022 Údržba akvária Július Mišľan ml. 43531954  74,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/171 27.7.2020 Vyúčtovanie do SOÚ II Q 2020 Mesto Michalovce 00325490  74,69 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/75 16.5.2011 prekládka unimobunky Mária Paľová 40940292  74,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/108 16.9.2015 Oprava plotu pri cintoríne Tomáš Koreň 32674368  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/12 2.2.2022 nalepky 2022 FÚRA s.r.o 36211451  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/104 24.5.2024 Školenie k informačnému systému URBIS MADE spol. s r.o. 36041688  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/255 22.11.2024 Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  75,00 EUR 
Nastavenia cookies