|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/314 |
30.12.2021 |
Ročné vedenie cených papierov |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
72,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/8 |
31.1.2012 |
Vyúčtovanie el.energie garáž rok 2011 |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
72,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/13 |
24.1.2023 |
Utierky pap. Z-Z biele 2-vrs.-40 ks |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
72,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/58 |
11.4.2017 |
Archivačná spona Miron2 |
SPONKA SK,s.r.o. |
36613983 |
72,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/211 |
11.10.2019 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
72,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/69 |
19.4.2022 |
neoznačené vrecia 3/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
73,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/88 |
31.7.2012 |
Doplatok za IIQ. 2012 - SOcÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
73,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/205 |
16.9.2022 |
Panelový XLR konektor 3 pólový 20 ks |
Profi-DJ s.r.o. |
02927195 |
73,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/45 |
9.5.2013 |
Pevná linka 4/2013 |
Slovak Telecom |
35763469 |
73,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/99 |
18.8.2015 |
Vyúčtovanie služieb |
Mesto Michalovce |
00325490 |
73,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/51 |
20.3.2019 |
Zneškodnenie odpadu z vriec |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
73,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/292 |
31.12.2019 |
Vyvoz odpadu z neoznačených vriec december 2019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
73,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/181 |
31.12.2015 |
Vyúčtovanie 4Q SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
73,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/232 |
27.10.2022 |
Údržba akvária |
Július Mišľan ml. |
43531954 |
74,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/171 |
27.7.2020 |
Vyúčtovanie do SOÚ II Q 2020 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
74,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/75 |
16.5.2011 |
prekládka unimobunky |
Mária Paľová |
40940292 |
74,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/108 |
16.9.2015 |
Oprava plotu pri cintoríne |
Tomáš Koreň |
32674368 |
75,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/12 |
2.2.2022 |
nalepky 2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
75,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/104 |
24.5.2024 |
Školenie k informačnému systému URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
75,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/255 |
22.11.2024 |
Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
75,00 EUR |