|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2410369846 |
24.6.2025 |
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
326,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/110 |
24.6.2025 |
Nafukovacie atrakcie - deň obce |
Veronika Farbárová - HOPSA BAVSA |
50836617 |
800,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2410366424 |
23.6.2025 |
Návrh poistnej zmluvy k traktoru Zetor Major |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
55,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2410366474 |
23.6.2025 |
Návrh poistnej zmluvy k návesu |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
34,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/109 |
23.6.2025 |
Tričká s potlačou |
Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT |
50305999 |
95,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/108 |
20.6.2025 |
Prenájom mobilných WC+ servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
159,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/106 |
17.6.2025 |
Preprava hasičskej striekačky- |
Stanislav Leško |
56911777 |
370,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/107 |
17.6.2025 |
Cateringové služby k 100. výročiu DHZ |
Jaroslav Krišo - J&R CATERING |
40940616 |
490,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/42/054/227 |
16.6.2025 |
Dohoda, PUPN 3 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce |
30794536 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/105 |
16.6.2025 |
Deň obce - vozenie detí na koňoch |
Jazdecký Klub Millenium |
42326087 |
340,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/111 |
16.6.2025 |
Traktor+náves+snežný pluh |
Join-s s. r. o. |
52264629 |
102 828,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/103 |
12.6.2025 |
Vývoz odpadu 5/25 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
1 267,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/102 |
11.6.2025 |
Redukčný ventil - príslušenstvo |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/104 |
11.6.2025 |
Nákup na deň obce |
AMIGO PRIMA, s.r.o. |
43885624 |
28,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/100 |
9.6.2025 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu VVK - 5/25 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
700,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/101 |
9.6.2025 |
Mobil starosta 8.5.2025-7.6.2025 |
Slovak Telecom |
35763469 |
61,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/96 |
6.6.2025 |
Zber jedlých olejov a tukov |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
14,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/97 |
6.6.2025 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-5/25 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
926,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/98 |
6.6.2025 |
Paušálny poplatok za odchyt psov 5/2025 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
172,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/99 |
6.6.2025 |
Monitorovacia správa k Dobudovanie technickej |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
200,00 EUR |