|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
          | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
        
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/130 |  
      15.8.2016 |  
      Materiál VPP |  
      Ing. Štefan Šesták - LONATER |  
      11957336  |  
      1 405,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/13 |  
      1.2.2016 |  
      Zaklenie autobusovej zastávky v obci |  
      Sklenarstvo KALAJ,s.r.o |  
      46448551  |  
      250,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/129 |  
      15.8.2016 |  
      Elektrina VO |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      182,10 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/128 |  
      8.8.2016 |  
      Pevná linka obec,KD |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      54,60 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/127 |  
      5.8.2016 |  
      Elektrina |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      996,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/126 |  
      29.7.2016 |  
      Spracovanie projektovej dokumentácie |  
      ALNICO s.r.o |  
      31708111  |  
      150,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/125 |  
      4.8.2016 |  
      Odborné poradenstvo 7/2016 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/124 |  
      4.8.2016 |  
      Komunálny odpad 7/2016 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      683,55 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/123 |  
      4.8.2016 |  
      Pripojenie OM 1363325-07216 Žbince 126 |  
      Východoslovenská distribučná,a.s. |  
      36599361  |  
      189,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/122 |  
      4.8.2016 |  
      Zemný plyn 8/2016 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      563,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/121 |  
      1.8.2016 |  
      Jedálne kupóny 8/2016 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      458,23 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/120 |  
      26.7.2016 |  
      vystavenie protokolu o vokajších vplyvoch |  
      Ing.Alexander Hinďoš |  
      47755482  |  
      50,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/12 |  
      1.2.2016 |  
      El.energia v gáraži |  
      COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |  
      00169099  |  
      67,14 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/119 |  
      29.7.2016 |  
      Materiál |  
      Peter Bajus PEI-TERM |  
      43190201  |  
      256,63 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/118 |  
      29.7.2016 |  
      Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |  
      Technické a zahradnícke služby mesta |  
      00186490  |  
      148,97 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/117 |  
      27.7.2016 |  
      Oprava zariadenia EZS |  
      Syteli spol.s.r.o |  
      36173975  |  
      360,18 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/116 |  
      27.7.2016 |  
      Buracie kladivo MAKITA |  
      Ing. Štefan Šesták - LONATER |  
      11957336  |  
      1 399,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/115 |  
      20.7.2016 |  
      vyúčtovanie služieb - SOU |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      90,10 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/114 |  
      20.7.2016 |  
      Preddavok na 3 Q služieb - SOU |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      19,30 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/113 |  
      19.7.2016 |  
      Spracovanie hlaseni o vzniku odpadu |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      14,40 EUR  |