|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/278 |
12.12.2022 |
Montáž vianočného osvetlenie a oprava verejného |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
444,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/20 |
12.2.2013 |
Servis plynových spotrebičov a revízia spotrebičov |
Róbert Ďurčak |
46675604 |
498,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/11 |
9.2.2015 |
Oprava plynového spotrebiča KD |
Róbert Ďurčak |
46675604 |
45,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/249 |
10.12.2018 |
Montážné práce a dodávka materiálu |
Róbert Ďurčak |
46675604 |
1 090,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/6 |
12.1.2023 |
Kancelárske kreslo Relax béžová-starosta-173,34 € |
Kancelária 24h s. r. o. |
46493000 |
308,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/205 |
27.8.2020 |
Miestny prevádzkový predpis |
Webpomoc s. r. o. |
46465375 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/162 |
19.9.2017 |
Kovová archivačná skriňa |
A-WINGS,s.r.o |
46464107 |
508,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/23 |
13.2.2018 |
Kovová archivačná skriňa OY06 rozmer 199x140x43,5 |
A-WINGS,s.r.o |
46464107 |
508,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/161 |
25.12.2012 |
Inzercia WEB |
NEO Slovakia,s.r.o |
46463127 |
62,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/83 |
23.5.2017 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie |
BOSKOVs.r.o. |
46461701 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/29 |
12.2.2024 |
Vypracovanie aktualizácie rozpočtu a projektovej |
BOSKOVs.r.o. |
46461701 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/13 |
1.2.2016 |
Zaklenie autobusovej zastávky v obci |
Sklenarstvo KALAJ,s.r.o |
46448551 |
250,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6 |
10.5.2022 |
Objednávka 6/2022 |
PaedDr. K. Volčková Sláviková - V.A |
46443983 |
945,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/90 |
12.5.2022 |
P-GSM900 repeater KW33F-GSM 5 |
PaedDr. Katarína Volčková Sláviková - VÝTVARNÝ ATELIÉR |
46443983 |
945,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/294 |
29.11.2021 |
Gumený doraz na kľučku |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
10,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/24 |
9.2.2024 |
Pomocné práce pri spracovaní účtovníctva za IV.Q |
Gemini consult s.r.o. |
46329692 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/163 |
5.8.2024 |
Pomocné práce pri spracovaní účtovníctva |
Gemini consult s.r.o. |
46329692 |
720,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/23 |
12.2.2025 |
Pomocné práce pri účtovaní 2024 |
Gemini consult s.r.o. |
46329692 |
260,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/294 |
3.12.2020 |
Materiál |
KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. |
46304525 |
420,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/203 |
10.10.2023 |
Nákup materiálu na projekt Rekonštrukcia |
KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. |
46304525 |
519,50 EUR |