|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/251 |
5.12.2023 |
Stol.kalendár - Erby + doprava 20 ks |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
60,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/266 |
15.12.2023 |
Novoročné pozdravy |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/46 |
5.3.2024 |
Vlajka SR 80x120 cm exter. - 1 ks |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
59,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/71 |
11.4.2024 |
taška plastová s potlačou - 300 ks |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
310,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/85 |
2.5.2024 |
krabica na drevenom podklade + doprava |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
43,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/261 |
2.12.2024 |
Odznak kovový, vlajka, stojan |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
127,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/276 |
11.12.2024 |
Stolové kalendáre 20ks |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
62,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/63 |
9.4.2025 |
Nákup - vlajka SR, EU,obecná |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
65,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/123 |
20.6.2022 |
Budeme si čítať |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
21,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/51 |
25.3.2025 |
Výrub stromu |
Lesopark BM s.r.o. |
47172541 |
103,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/28 |
20.2.2025 |
Rollup komplet 2 ks |
Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT |
50305999 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/83 |
15.5.2023 |
Sada Stanica karaoke+2 mikrofóny bezšnúrové-NPPRIM |
LEGS, spol. s r.o. |
36762474 |
27,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/123 |
7.10.2015 |
Čalúnenie lavíc DS |
Ladislav Polák |
14333635 |
445,20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KD-1/2024 |
1.2.2024 |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov |
Ladislav Marcin |
|
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/144 |
18.12.2013 |
DR práce |
Ladislav Lechman |
32673108 |
297,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/168 |
4.9.2023 |
Otrava pre potkanov |
Ladislav Lechman |
32673108 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/127 |
9.12.2014 |
2x pneumatiky traktor |
Ladislav Kováč |
43510795 |
760,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/116 |
17.6.2019 |
Pneumatiky,duša,pneuservisné práce |
Ladislav Kováč |
43510795 |
238,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/228 |
29.9.2020 |
Pneuservisne práce |
Ladislav Kováč |
43510795 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/249 |
20.10.2020 |
Pneumatika 12,5-18 |
Ladislav Kováč |
43510795 |
102,00 EUR |