|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/157 |
7.12.2015 |
Stolové kalendáre |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
53,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/309 |
17.12.2021 |
Stolové kalendáre |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
58,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/257 |
21.11.2022 |
Stolové kalendáre |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/251 |
5.12.2023 |
Stol.kalendár - Erby + doprava 20 ks |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
60,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/163 |
15.12.2015 |
Stôl 80x80 cm na stolovej podnoži 8 ks |
Ján Vaľo JaVa |
33889449 |
1 942,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/259 |
28.10.2020 |
Stojan s bezdotyk. davkovač -testovanie |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
237,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/212 |
31.8.2021 |
Stohovateľné kreso 8 ks |
Möbelix SK, s. r. o. |
35903414 |
299,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/38 |
13.3.2015 |
Stavné lístky 3/2015 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
548,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/125 |
9.10.2015 |
Stavebný odpad |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
291,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/249 |
9.11.2022 |
Stavebný materiál - KD |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
126,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/235 |
30.11.2018 |
Stavebný materiál MK |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
208,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/101 |
8.6.2018 |
Stavebný materiál |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/136 |
8.7.2022 |
Stavebný materiál |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
217,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/102 |
26.9.2013 |
Stavebný dozor na stavbe Revitalizácia centrálnej |
Ing.Juraj Ciberé |
32675968 |
5 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/132 |
8.7.2024 |
Stavebný dozor a školenie BOZP - Ľudový dom |
MIDEY, s.r.o. |
44716664 |
720,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/142 |
29.6.2020 |
Stavebné úpravy KD |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
22 337,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/161 |
20.7.2020 |
Stavebné úpravy KD |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
17 444,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/236 |
2.11.2022 |
stavebné práce-oprava-schodište KD Žbince |
G.L.S. Building service s.r.o. |
48303836 |
1 856,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/329 |
11.12.2020 |
Stavebné práce na stavbe obcného úradu |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
22 131,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/159 |
12.7.2021 |
Stavebné práce na stavbe obcného úradu |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
22 723,39 EUR |