|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/257 |
2.11.2021 |
Stavebné práce na diele Fontána F01 |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
3 214,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/179 |
19.8.2022 |
Stavebné práce KD v období od 1.8.2022- |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
5 637,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/180 |
19.8.2022 |
Stavebné práce KD v období od 1.7.2022- |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
8 281,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/216 |
23.10.2019 |
Stavebné práce Budova OcÚ |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
7 943,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/15 |
6.2.2020 |
Stavebné práce budova obecného úradu |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
56 193,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/50 |
17.3.2020 |
Stavebné práce budova obecného úradu |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
38 307,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/84 |
23.4.2020 |
Stavebné práce budova obecného úradu |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
41 872,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/172 |
4.9.2019 |
Stavebné práce na stavbe Budova obecného |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
3 788,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/273 |
16.12.2019 |
Stavebné práce na stavbe Budova obecného |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
17 477,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/105 |
27.5.2024 |
štartér, zásahová hadica, požiarna hadica |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
729,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/157 |
20.8.2018 |
Stan o rozmeroch 10x6 |
Palinský Ján, Ing. |
|
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/77 |
23.4.2024 |
Stadreko,obrubnik,diamant.rez.kotúč,beton baumit |
KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. |
46304525 |
92,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/273 |
9.11.2020 |
Spustenie a uvedenie kotla Protherm |
Marián Kvak PLYN - SERVIS |
48050857 |
69,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/96 |
3.5.2021 |
Správa domény,WEB hosting |
NET TRADE SERVICES s.r.o |
36216461 |
120,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/40 |
6.5.2014 |
správa domeny www.zbince |
NET TRADE SERVICES s.r.o |
36216461 |
129,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/55 |
11.5.2015 |
Správa DNS,Web hosting |
NET TRADE SERVICES s.r.o |
36216461 |
129,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/41 |
29.4.2013 |
správa DNS záznam domény |
NET TRADE SERVICES s.r.o |
36216461 |
129,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/78 |
24.5.2011 |
správa DNS |
NET TRADE SERVICES s.r.o |
0036216461 |
31,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/5 |
11.1.2021 |
Spracovanierelevantnej štúdie k žiadosti o dotáciu |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
1 140,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/58 |
5.4.2023 |
Spracovanie žiadosti,relevantnej štúdie a povinnýc |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
480,00 EUR |