Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2025/72 29.4.2025 Poradenstvo za I.Q.2025 Gemini consult s.r.o. 46329692  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/80 7.5.2025 Zverejnenie mapy cintorína 1.6.2025-31.5.2026 EXCO-HN, s.r.o. 36472301  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KD-5/2025 17.7.2025 Zmluva o nájme nebytových priestorov Ing. Tomáš Pastír   100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/192 3.11.2025 Poradenstvo za III.Q.2025 Gemini consult s.r.o. 46329692  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/153 7.8.2019 Odvoz a zneškodnenie odpadu Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  99,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/123 26.11.2014 APPLE IPHONE 6 16 G telefón starosta Slovak Telecom 35763469  99,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/109 10.6.2019 Vrecia na odpad FÚRA s.r.o 36211451  99,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/10 29.1.2020 Vrecia na komunálny odpad FÚRA s.r.o 36211451  99,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/9 3.2.2021 Vrecia na odpad FÚRA s.r.o 36211451  99,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/52 15.3.2024 Dekontaminácia chladiaceho boxu Peter Fejér - F & T 34903046  99,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/40 5.3.2025 Dekontaminácia chladiaceho zariadenie DS Mário Fejér - PETINA 53609620  99,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/252 23.10.2021 HP OJ 6950 AIO-HP OJ 6950 AIO NAY a.s. 35739487  98,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/299 8.12.2021 Obecné noviny rok 2022 INPROST spol. s r.o. 31363091  98,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/162 23.9.2025 Revízia komína Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo 52379051  98,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/63 26.6.2014 Vodné, stočné KD,obec Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  98,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/190 29.10.2025 Sada pier s potlačou Lukacek s.r.o. 36586218  98,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/285 29.11.2021 nebezpečný odpd FÚRA s.r.o 36211451  98,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/280 23.11.2021 Kronika s erbom FORK, s.r.o. 44311061  98,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/91 12.5.2022 Vývoz odpadu z neoznačených vriec 4/2022 FÚRA s.r.o. 36211451  97,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/133 17.6.2021 Dodané vrecia na odpad 5/2021 FÚRA s.r.o 36211451  97,68 EUR 
Nastavenia cookies