| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/78 |
11.5.2026 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-4/26 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
720,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/49 |
11.3.2020 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
720,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/138 |
22.8.2017 |
projektová dokumentácia |
C-H Projekt s.r.o. |
46017232 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/194 |
8.10.2018 |
Poúkažky 144 ks v hodnote 5 € |
COOP Jednota Michalovce |
00169099 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/249 |
25.10.2021 |
Žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2022 |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/132 |
8.7.2024 |
Stavebný dozor a školenie BOZP - Ľudový dom |
MIDEY, s.r.o. |
44716664 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/163 |
5.8.2024 |
Pomocné práce pri spracovaní účtovníctva |
Gemini consult s.r.o. |
46329692 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/41 |
9.3.2022 |
Zmesový komunálny odpad 2/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
719,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/123 |
7.7.2026 |
Čistič vysokotlakový motor HPW210 |
Martin Svetlošák |
34839429 |
719,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/296 |
2.12.2020 |
Vitamin D3 pre dôchodcov |
NOVOPHARM s.r.o. |
43968619 |
717,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/316 |
22.12.2021 |
Stravné lístky 1/2022 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
715,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/199 |
29.11.2017 |
Školenie |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
714,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/22 |
9.2.2022 |
Odpad 01/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
709,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/139 |
28.8.2017 |
Stravné lístky september 2017 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
708,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/269 |
13.12.2019 |
Elektrina nedoplatok |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
706,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/7 |
24.1.2025 |
Materiál PUPN 3 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
703,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/100 |
9.6.2025 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu VVK - 5/25 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
700,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/72 |
9.5.2011 |
zemné práce |
Matej Paľo |
43381251 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/113 |
7.9.2012 |
Audit rok 2011 |
Ing.Vladimír Ladič |
17306370 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/145 |
19.12.2013 |
Audítorské práce rok 2012 |
Ing.Vladimír Ladič |
17306370 |
700,00 EUR |