| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/88 |
26.5.2025 |
Poplatok za informácie pre audit |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/89 |
2.6.2025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 5/25 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/9 |
24.1.2025 |
Tonery do tlačiarne |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
478,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/90 |
2.6.2025 |
Pneuservisové práce |
Ladislav Kováč |
43510795 |
106,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/91 |
2.6.2025 |
Zemný plyn 6/2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
730,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/92 |
2.6.2025 |
Poradenské služby BOZP a PO za 2.Q.2025 |
IKS - service s.r.o. |
54165083 |
110,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/93 |
3.6.2025 |
Zmluva o poskytovaní poradenstva 5/2025 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/94 |
4.6.2025 |
Pevná linka TSP + internet 5/2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
47,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/95 |
4.6.2025 |
Poradenské služby 5/2025 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/96 |
6.6.2025 |
Zber jedlých olejov a tukov |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
14,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/97 |
6.6.2025 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-5/25 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
926,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/98 |
6.6.2025 |
Paušálny poplatok za odchyt psov 5/2025 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
172,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/99 |
6.6.2025 |
Monitorovacia správa k Dobudovanie technickej |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/1 |
7.1.2026 |
Systémová podpora Urbis 2026 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
997,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/10 |
23.1.2026 |
Klopový mikrofón |
Eclipsera s.r.o. |
28812662 |
10,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/11 |
26.1.2026 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 4 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/12 |
27.1.2026 |
Montáž a demontáž vianočných svetiel a oprava VO |
ELID, s.r.o. |
47329947 |
1 857,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/13 |
27.1.2026 |
Spracovanie monitorovacích správ za rok 2025 |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
184,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/14 |
28.1.2026 |
Kuka nálepky 250 ks |
Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT |
50305999 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/15 |
30.1.2026 |
Poradenské služby 1/2026 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |