Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/275 31.12.2018 Zemný plyn 19.3.2018 -31.12.2018 innogy Slovensko s. r. o. 44291809  443,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/276 31.12.2018 Obecné noviny na rok 2019 INPROST spol. s r.o. 31363091  88,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/28 6.2.2018 Nabíjateľná policajná baterka 4ks GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. 36624942  51,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/29 26.2.2018 Stravné lístky 03/2018 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  1 052,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/3 8.1.2018 Informácie o dotáciach a grantoch SAMNET-informačný systém 37867440  32,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/30 22.2.2018 Posúdenie projektovej dokumentácie Technická inšpekcia, a.s. 36653004  264,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/31 5.3.2018 Komunálny odpad 02/2018 FÚRA s.r.o 36211451  499,41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/32 5.3.2018 Nebezpečný odpad 02/2018 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/33 5.3.2018 Náklady ŠŠU na rok 2018 Obec Vinné 00325953  820,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/34 9.3.2018 Odborné poradenstvo vo VO - február 2018 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/35 9.3.2018 Spracovanie výzvy Podpora rozvoja športu 2018 Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/36 9.3.2018 Pevné linky obec Slovak Telekom, a.s. 35763469  80,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/37 13.3.2018 Elektrina VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  277,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/38 13.3.2018 Elektrina - február 2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  314,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/39 16.3.2018 Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  48,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/4 4.1.2018 Zemný plyn 1/2018 innogy Slovensko s. r. o. 44291809  654,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/40 16.3.2018 Poplatky za telekomunikačné služby KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/41 23.3.2018 Stravné lístky 32018 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  1 069,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/42 22.3.2018 Toner HP CF 283 pre Laser Jet Pro M 127 fn DECENT SC. s.r.o. 31685064  65,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/43 26.3.2018 Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1 Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Nastavenia cookies