| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/192 |
3.11.2025 |
Poradenstvo za III.Q.2025 |
Gemini consult s.r.o. |
46329692 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/193 |
3.11.2025 |
Zemný plyn 11/2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
730,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/194 |
4.11.2025 |
Projektová dokumentácia: |
Ing. arch. Bernard Pyšniak |
40940136 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/195 |
4.11.2025 |
Pevná linka TSP + internet 10/2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
47,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/196 |
4.11.2025 |
Elektrina DS 1.9.2025 - 30.11.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
202,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/197 |
6.11.2025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 10/25 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/198 |
6.11.2025 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-10/25 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 018,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/199 |
6.11.2025 |
Notebook Dell Latitude ,Windows 11 |
EPC Global Solutions Slovakia, s. r. o. |
46817085 |
286,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/200 |
7.11.2025 |
Nová verzia programu |
EXCO-HN, s.r.o. |
36472301 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/201 |
7.11.2025 |
Zmluva o poskytovaní poradenstva 10/2025 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/202 |
10.11.2025 |
Stavebné práce |
CM STAV s.r.o. |
47938463 |
11 389,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/203 |
11.11.2025 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu VKK 10/25 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
405,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/204 |
11.11.2025 |
Mobil starosta 8.10.2025-7.11.2025 |
Slovak Telecom |
35763469 |
65,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/205 |
12.11.2025 |
Tonery do tlačiarne , rozvádzač |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
533,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/206 |
12.11.2025 |
Materiál PUPN 3 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
825,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/207 |
17.11.2025 |
Vývoz odpadu 10/25 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
1 411,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/208 |
17.11.2025 |
Školenie TSP |
Mgr. Marián Fečo |
56025645 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/209 |
19.11.2025 |
Odoslané SMS 7,8,9,10/2025 |
Elvineo SK s. r. o. |
56789246 |
14,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/210 |
25.11.2025 |
Mesačný paušálny poplatok 10/2025 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/211 |
28.11.2025 |
Právne služby v exekúčnom konaní a v |
Mgr. Miroslava Pyšniaková, advokátka |
42246261 |
450,00 EUR |