| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/181 | 31.12.2015 | Vyúčtovanie 4Q SOÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 73,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/185 | 31.12.2015 | Vodorovné premiestnenie a výdaj recyklovaného | CSM-STAV | 36206016 | 357,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/176 | 30.12.2015 | Zemné práce | Paľo | 43381251 | 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/186 | 30.12.2015 | PRV2014-2020obce 7.2 vypracovanie ŽoNFP/odmena | Premier Consulting EU,s.r.o. | 48231657 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/187 | 30.12.2015 | PRV2014-2020obce 7.2 štúdia uskutočniteľnosti | Premier Consulting EU,s.r.o. | 48231657 | 1 075,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/175 | 29.12.2015 | audit za rok2014 /2 platba/ | Ing.Vladimír Ladič | 17306370 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/182 | 29.12.2015 | Trovy exekúcie | Mgr.Marcela Zummerová | 31274871 | 132,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/170 | 28.12.2015 | Vodné stočné do 17.12.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 4,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/171 | 28.12.2015 | Vodné stočné do 17.12.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 326,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/172 | 28.12.2015 | Zasklenenie vchodových dverí KD | Michal Gajdula GAMA-TAX | 10717714 | 80,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/173 | 28.12.2015 | Výpracovanie autorizovaných kúpných zmlúv | Advokatská kancelária | 35550589 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/174 | 28.12.2015 | Oprava cestných výtlkov | Vladimír Janičina- Janeko | 33159033 | 3 594,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/168 | 18.12.2015 | Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 165,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/165 | 16.12.2015 | Kúpa objektu Jednota | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 30 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/166 | 16.12.2015 | Pyro Kompakt | RWO Team,s.r.o | 26867605 | 389,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/167 | 16.12.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/180 | 16.12.2015 | Obecné noviny 2016 | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 67,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/161 | 15.12.2015 | Prevádzkové náklady použitia stroj. techniky | Obec Slavkovce | 00325775 | 264,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/162 | 15.12.2015 | Montáž vianočného osvetlenia | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 433,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/163 | 15.12.2015 | Stôl 80x80 cm na stolovej podnoži 8 ks | Ján Vaľo JaVa | 33889449 | 1 942,00 EUR |