| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/40 | 11.4.2012 | Vodné OcÚ,KD | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 62,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/41 | 11.4.2012 | Pevná linka 3/2012 | GTS Slovakia,a.s. | 35795662 | 46,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/42 | 11.4.2012 | Pevná linka KD 3/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 16,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/43 | 11.4.2012 | Pevná linka 3/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 46,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/34 | 4.4.2012 | stravné listky 4/2012 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 375,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/35 | 4.4.2012 | oprava DS | PETER ONDILA VKK MONT | 45940819 | 379,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/36 | 4.4.2012 | oprava DS | PETER ONDILA VKK MONT | 45940819 | 31,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/60 | 4.4.2012 | Stravné listky 4/2012 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 414,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/33 | 30.3.2012 | 1Q bezpečnosť | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/32 | 27.3.2012 | Vývoz odpadu rómska osada | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 155,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/31 | 23.3.2012 | Nedoplatok plynu rok 2011,KD,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 143,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/30 | 16.3.2012 | Mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 52,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/29 | 13.3.2012 | Pevná linka 2/2012 | GTS Slovakia,a.s. | 35795662 | 38,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/26 | 7.3.2012 | Pevná linka KD 2/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 14,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/27 | 7.3.2012 | Pevná linka 2/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 45,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/28 | 6.3.2012 | Stravné lístky 3/2012 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 434,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/25 | 5.3.2012 | Vývoz KO 2/2012 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 431,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/24 | 29.2.2012 | Zimná údržba | Paľo | 43381251 | 211,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/23 | 22.2.2012 | Vývoz odpadu rómska osada | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 151,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/22 | 21.2.2012 | náklady SOU vo Vinonm rok2012 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 642,00 EUR |