| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/5 | 4.1.2012 | Stravné listky 1/2012 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 414,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/186 | 30.12.2011 | Elektrická energia - nedoplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 669,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/150 | 8.11.2011 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 293,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/111 | 8.9.2011 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 293,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/78 | 24.5.2011 | správa DNS | NET TRADE SERVICES s.r.o | 0036216461 | 31,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/79 | 24.5.2011 | oprava verejného osvetlenia | Ing.Ján Blaho- EDISON | 33270473 | 159,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/80 | 24.5.2011 | Náplň Epson | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 379,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/81 | 24.5.2011 | vlajka obecná | LIM PO,s.r.o. | 364 98 980 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/75 | 16.5.2011 | prekládka unimobunky | Mária Paľová | 40940292 | 74,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/76 | 16.5.2011 | zemné práce | Matej Paľo | 43381251 | 422,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/77 | 16.5.2011 | mobil starosta | Slovak Telekom,a.s. | 35763 469 | 42,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/73 | 11.5.2011 | pevná linka obec | Slovak Telekom,a.s. | 35763 469 | 26,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/74 | 11.5.2011 | pevná linka KD | Slovak Telekom,a.s. | 35763 469 | 20,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/71 | 9.5.2011 | zemné práce | Matej Paľo | 43381251 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/72 | 9.5.2011 | zemné práce | Matej Paľo | 43381251 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/66 | 6.5.2011 | vyvoz ramenovým nakladačom | Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce | 00186490 | 160,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/67 | 6.5.2011 | vývoz odpadu 4/2011 | FURA s.r.o | 36211451 | 431,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/68 | 6.5.2011 | pevná linka | GTS Slovakia,a.s. | 35795662 | 36,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/69 | 6.5.2011 | školenie | digitalnysvet.sk s.r.o | 36173711 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/70 | 6.5.2011 | stravné lístky | SODEX PASS SR,s.r.o | 35741350 | 348,40 EUR |