| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/40 | 13.3.2023 | Dekontaminácia chladiaceho boxu | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 89,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/41 | 13.3.2023 | Revízia výťahu SGNV 500 plošiny a brány | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN | 47687908 | 284,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/42 | 13.3.2023 | Materiál na opravu a oprava mot. kosačky | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 260,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/38 | 9.3.2023 | Poradenstvo VO-02/2023 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/39 | 9.3.2023 | Mobil starosta-08.02.23-07.03.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/37 | 8.3.2023 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-02/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 898,18 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2408921576 | 8.3.2023 | povinné zmluvné poistenie na vozidlo Iveco | Generali Poisťovňa | 54228573 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2023 | 6.3.2023 | Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov | ARRIVA Michalovce, a.s. | 36214078 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/34 | 6.3.2023 | Pevná linka KD-TERE-02/23,Internet-OcÚ-02/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/35 | 6.3.2023 | Zmesový komunálny odpad 02/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 751,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/36 | 6.3.2023 | Toner HP CF283A - 1 ks | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/33 | 3.3.2023 | GDPR-02/23-výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/31 | 2.3.2023 | Zemný plyn 01.03.-31.03.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/32 | 2.3.2023 | Prenájom rohoží 30.01.2023-26.02.2023 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/29 | 27.2.2023 | Vykonanie záručnej servis. prehliadky a kontroly | František Kincel | 33887969 | 133,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/30 | 27.2.2023 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec-02/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/28 | 17.2.2023 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec-01/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 28,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/27 | 15.2.2023 | Toner Brother TN-423-3 ks-OcÚ,Toner HP-TERE | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 607,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2023 | 14.2.2023 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov | Koloman Mileňky | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/26 | 13.2.2023 | Poradenstvo VO-01/2023 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |